ctef bassin grenoblois - Parcours Emploi Bassin Grenoblois

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CTEF BASSIN GRENOBLOIS
La déclinaison annuelle du
droit de tirage
2nd semestre 2009
Contexte : le plan régional de soutien à
l'économie et à l'emploi

PSEE Volet 1 (décembre 2008) : 57 M€

PSEE Volet 2 (juin 2009) : +74 M €
• Stimuler l'investissement local (lycées, établissements d'enseignement
sanitaire et social, CFA, CPER, renouvellement urbain, infrastructures
ferroviaires ...)
• Compléter les actions en faveur de l'économie et de l'emploi
(accompagnement micro-crédit, innovation, entreprenariat...)
• Renforcer les dispositifs en faveur de la formation
–
Augmenter le volume d'actions de formation (AOF, formations qualifiantes,
CARED créateurs pour formations qualifiantes techniques, FSS, PSP...)
–
Augmentation des moyens des ML (+3,5%) / CARED
–
Développer les contrats en alternance (action / CGPME) et nouvelles
modalités apprentissage
 Soit une enveloppe complémentaire de 264 583 € pour le CTEF Bassin
grenoblois (fléchée sur AOF, Conventions individuelles)
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Rappel : la DADT 2

Objectif :
Procéder à des ajustements entre les différents dispositifs territorialisés, pour
le second semestre, en tenant compte des consommations réelles et de la
répartition définitive de l'enveloppe.

Méthode :
- Réunion avec les prescripteurs et les gestionnaires des dispositifs : bilan et
perspectives
- Démarrage d'un travail d'analyse qualitative des mesures, par les ML (impact
sur les parcours, plus-value, articulation...)

Contexte 2009 :
Enveloppe 2009 initiale = 2 927 246 € (+4,5%/2008)
DADT1 (déjà votée) = 2 578 487 € (91% de l'enveloppe AOF, 70% des
enveloppes Bilans jeunes, SEP, mini-stages et conventions individuelles)
DADT2 (reste à répartir) = 348 759 €
PSEE1 + PSEE2 = + 264 583 €
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Rappel : Structure de l'enveloppe 2008/2009
 ACI + 27%
 IL + 23 %
 Pass formation + 2 %
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Enveloppe initiale et crédits
supplémentaires plan de soutien
ENVELOPPE BUDGETAIRE 2009
PSEE1+PSEE2 264 583 €
DADT2 348 759 €
DADT1 2 578 487 €
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
DADT 2008/2009
Dispositifs
Unité de mesure
AOF
coût moyen
horaire
Prestations
bilans jeunes
Mini-stages
Stages
d'expérience
professionnelle
Ateliers
chantiers
d'insertion
Initiatives
locales
Conventions
individuelles
TOTAL
Coût unitaire
moyen
DADT 2008
DADT 2009
prévisionnelle
Montant
Montant
DADT1
DADT2
program m ation 1er
sem estre
program m ation 2e
sem estre
Montant
Montant
6,33 €
(prog 2008-2009)
1 698 490 €
1 698 490 €
1 550 000 €
Heure stagiaire
39 €
86 463 €
86 463 €
60 528 €
Forfait par
mini-stage
35 €
16 100 €
16 100 €
11 270 €
2 912 €
160 160 €
160 160 €
110 656 €
Chantier
338 542 €
358 542 €
358 542 €
Projet
166 916 €
207 491 €
207 491 €
Action de
formation
391 977 €
400 000 €
280 000 €
2 858 648 €
2 927 246 €
2 578 487 €
Coût pour 6 mois
DADT 1 + 2
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
613 342 €
3 191 829 €
Prestations Bilans Jeunes
 Bilan 2008
2217 heures conventionnées / 150 prestations (dont 137 bilans) soit 95 %
de la programmation 2008)
 Bilan intermédiaire au 29 mai 2009

995 heures réalisées (soit 64% de la DADT1), avec 70 jeunes

Les prestations sont en moyenne de 13 heures. 90% des prestations sont
des bilans jeunes / 60%des bénéficiaires sont des jeunes femmes

Une réflexion a été conduite avec les ML afin d'optimiser la prescription et
réduire l'absentéisme (accueil individualisé...)



Une nouvelle conseillère a été recrutée par le CIBC
On note une augmentation des demandes (et des motivations des jeunes)
avec 34 dossiers en attente (1 mois de délais)
Le CIBC pourrait augmenter le volume d'accueil : de 15 à 20/mois
Proposition : Attribuer les 30% prévus (665 heures
stagiaires) au CIBC + 260 heures supplémentaires
(+12%), soit 36
075BASSIN
€
CTEF
GRENOBLOIS
Mini-stages


Bilan 2008
–
413 Mini-stages réalisés / 460 votés (90%) / durée moyenne 11
jours
–
77% de jeunes de niveau V et infra / 25% de jeunes mineurs
–
Bons taux de sortie à l'emploi (11 CDI, 80 CDD, 146 contrats en
alternance)
Bilan intermédiaire au 15 juin 2009
–
250 Mini-stages réalisés (78% de la DADT1), soit + 52 MS par
rapport à la même période en 2008
–
Crise économique : diminution des terrains d'accueil (industrie)
–
Forte augmentation de jeunes de niveau V
–
Articulation /SEP : sur 87 SEP (2008/2009), 21 ont été précédés
d'un mini-stage soit 24%.
–
Bonne appropriation du dispositif par Cap emploi pour les publics
TH (6 MS prescrits)
Proposition : Attribuer les 30% prévus (138 MS) à la MIFE
Isère + 40 mini-stages supplémentaires (+11,1%), soit 6230 €
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Stages d'Expérience Professionnelle
 Bilan 2008
 63 SEP signés / 248 mois-stagiaires (taux de consommation 75%)
 92% de jeunes de niveau V et infra / 37% de jeunes mineurs (en forte
augmentation) et 27% de jeunes femmes /davantage dans le tertiaire).
 16 sorties positives (2 CDI, 1 CDD, 7 contrats d'apprentissage, 2 contrats pro,
1 création d'activité, 1 CIE, 1 intérim et 1 formation)
 Durée moyenne des stages : 4 mois (plus longs qu'en 2007)
 Bilan intermédiaire 2009
 24 SEP signés (100 mois-stagiaires sur 228 votés en DADT1)
 Rajeunissement des stagiaires avec un faible niveau initial (85%de jeunes de
niveau VI contre 48% en 2008) Cf. typologie des jeunes accueillis en ML
 Plus de formations de remise à niveau (formule 75%/25%) qu'en 2008
 Les SEP sont plus fréquemment suivis d'un contrat en alternance avec
moins de ruptures.
Proposition : Attribuer les 30% prévus (102 mois
stagiaires) à CTEF
la MIFE
Isère, soit
49 504 €
BASSIN
GRENOBLOIS
Conventions Individuelles
 Bilan 2008
– 115 CI consommées, dont 34 CARED / soit 92% du budget annuel.
– Répartition finale des consommations : 73% ML, 22 % ANPE et 5%CAP Emploi
– Répartition sectorielle : 33% Bâtiment, travaux publics, 19% coiffure
esthétique, 12% services au personnes et aux entreprises et 9% transports,
logistique

Bilan intermédiaire au 1er juin 2009
- 54 Conventions individuelles consommées, dont 10 CARED soit 50% de la
DADT1 (contre 46 sur la même période en 2008)
- Principaux secteurs concernés : bâtiment 43%, transport 28%, sport culture
loisirs 11% et agriculture 7%
- Perspectives : Hausse des demandes à prévoir sur le second semestre
- PSEE : Engagement collectif des Missions locales de la région à doubler le
nombre de CARED (objectif consommation 44 844 € sur le Bassin grenoblois)
Proposition : Abonder la ligne CI à hauteur des 30%
prévus (120CTEF
000 €)
+ 30 000
€ (+7,5%) soit 150 000 €
BASSIN
GRENOBLOIS
Ateliers Chantiers d'Insertion
 Rappel 2008
 12 ACI financés portés par 11 structures + formations collectives aux savoirs
de base / 281 342 €
 Rappel des décisions 2009 (CO 4 mars et 4 mai 2009)
 Soutien de 15 ACI portés par 12 structures (5 nouvelles demandes)/ 296 985 €
 Formations collectives aux savoirs de base et modules courts
professionnalisants : 41 854 €
 Enveloppe de 358 542 €, disponible : 19 703 €
 Nouveaux dossiers
 2 nouveaux dossiers :
• AMAFI / Valoripain (ex-Pain contre la faim) 9 600 €
• Pin de vie / Atelier d'insertion et Chantier-relais 37 700 €
. Un dernier dossier en septembre : Le Fournil 20 000 € si engagement à
recruter 20% de jeunes
Proposition : Abonder la ligne ACI à hauteur de 50 000 €
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Initiatives locales
 Rappel 2008
 12 projets initiatives locale soutenus / 166 920 €
 Projets 2009
 2 projets inéligibles, portés par la ML Sud Isère et Itinéraire international
 13 projets éligibles, pour un montant global demandé de 175 624 €
- Emploi saisonnier / 69 000 €
- Mobilité / 57 536 €
- Forums / 32 000 €
- Rapprochement emploi / 17 088 €
Proposition : Conserver 181 371 € sur la ligne IL
(financement des 13 projets + 15 000 € de réserve), et
affecter le reliquat
sur la ligne
AOF
CTEF BASSIN
GRENOBLOIS
Actions Orientation Formation (1)
. Rappel Programmation 2007-2008 = prog 2008-2009
- 1,7 M€ (265 000 heures-stagiaires), 10 organismes de formation (7 gpt)
- 3 lots : Agglo grenobloise / Villard de Lans, Alpes Sud Isère, Grésivaudan
. Bilan 2008 (année civile)
- Montée en puissance du dispositif : 711 stagiaires (604 en 2007) soit 8% des
stagiaires rhônalpins
- Un pourcentage toujours élevé d'adultes (43%, contre 37%/ RRA)
- 9% bénéficiaires du RMI / 8% TH (en progression)
- Un niveau moyen plus faible que la moyenne régionale (86%V et infra)
- Moins d'abandons et d'exclusions de formation qu'en 2007
. Programmation 2008-2009
- au 19 juin 2009 : 209 513 heures stagiaires engagées, sur 265 012 heures
potentielles, soit 79%(variable selon les lots et les organismes de
formation)
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
Actions Orientation Formation (2)
. Contexte / Tendances 2009
 Impacts de la crise économique sur le Bassin grenoblois : Nombre de DE
en augmentation de 29,3% sur 12 mois (jeunes +45,6%)
 Plan régional de soutien à l'économie et à l'emploi / 2ème volet (juin 2009) :
Objectif d'augmenter le nombre de places en AOF +430 sur la région
 Constat au 15 juin : Stabilité des besoins / habiletés sociales, mais arrivée
de publics proches de l'emploi (licenciés éco notamment)
 Articulation à trouver avec prestations Pôle emploi
. Lancement de la nouvelle programmation 2009-2012 (été 2009)
 Rééquilibrage géographique des volumes de formation
 Diminution du nombre d'attributaires
 Prix moyen entre 6,9 et 7,2€ /heure stagiaire (6,5€ actuellement)
Proposition : Réabonder la ligne AOF 2009 à hauteur de
343 969 €, pour tenir compte de la probable augmentation
du prix horaire, et d'un besoin d'augmentation du volume
d'heures stagiaires
CTEF BASSIN GRENOBLOIS
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