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CV-UE-Bonaventure PEDE (1)

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CURRICULUM VITAE
Fonction proposée dans l’organisation : Responsable Audit Interne senior
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Passeport :
Lieu de Résidence :
Formation :
Etablissement (date de – date à)
PEDE
Bonaventure
22 mars 1969
Béninois
Cotonou, République du Bénin
Diplôme(s) obtenu(s):
Conservatoire national des arts et métiers de Paris
Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) « Expertise comptable
CNAM-INTEC- Paris (2014)
française ».
Conservatoire national des arts et métiers de Paris
Certificat en audit et contrôle légal des comptes.
CNAM- INTEC- Paris (2009)
Ecole Supérieurs de Commerce et d’Administration des Entreprises de
Master 2 comptabilité- contrôle et audit (diplôme ouvrant droits aux équivalences du
Niamey (2010)
DSCG et reconnu par l’enseignement supérieur français).
ESCAE de Niamey (en collaboration avec INTEC- Paris, IAE de Bordeaux)
Certificat en Gestion Budgétaire et comptable de l’État.
(2010)
Université Nationale du Bénin (2000)
Maitrise de sciences de gestion.
Institut supérieur de management ISM Adonaï du Bénin (2008)
MBA, option audit et contrôle de gestion.
7.
Niveau des langues : compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 – excellent ; 5 – notions)
Langue
Lue
Français
1
Anglais
2
8.
Parlée
1
2
Ecrite
1
2
Associations ou corps professionnels :
Membre de l’Institute of internal auditors (IIA : N°1579055) ;
Membre de l’Association des Auditeurs et Contreoleurs internes du Burkina-Faso ;
Association des analystes financiers de l’Afrique de l’Ouest ;
Expert-Comptable Stagiaire : N° d’inscription : 14 0000265701 / OEC Paris Ile de France.
9.
Autres qualifications : (ex. connaissances informatiques, etc.) :
• Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet
•
Utilisation de logiciel de comptabilité générale (lumière, PERFECTO et SAARI-Tom 2 Pro)
10.
Situation actuelle :
• Expert en audit interne du projet d’appui à la compétitivité des filières agricoles et a la diversification des exportations (PACOFIDE).
• Consultant I en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion des projets UE procédures contrôle s finances UE ;
procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement.
11.
Nombre d’années dans la société actuelle :
• 20 ans
12. Compétences principales (en relation avec la mission) :
Bonne pratique du cycle de gestion des projets de développement des PTF (UE, Banque Mondiale, USAID) ;
Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures).
Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ;
Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA.
Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM, AFD, KWF, FIDA ;
o
Elaboration de réponses aux appels d'offre et appels à projet ;
Expériences pratiques d’appui à la rédaction des composantes techniques ;
Expériences pratiques dans la coordination des offres administratives et budgétaires ;
Expériences pratiques dans la contractualisation des projets avec le bailleur et les partenaires ;
Expériences pratiques dans l’enregistrement des informations et données de reporting internes ;
Ex- Responsable de l’audit interne du Comité Permanent Inter- Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Statut et grade : Emploi à recrutement
international (niveau D, Grade D1-6).
Ex-Directeur Financier et Comptable de la STTB-SA-Bénin
Ex- Directeur des missions d’audit chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit) -Bénin-RCI-Gabon-Niger.
Ex-Coordonnateur de projet chez CARITAS-Bénin.
Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités locales à travers l’audit du programme d’appui des plans de développement des communes (PAPDC)/
CTB (Coopérative Technique Belge) ;
Expert en gestion des risques dans les marchés publics, contrôle et audits des marchés publics, lutte contre la fraude et la corruption.
Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités sous contrôle GFA en qualité d’auditeur Comptable et Financier dans le cadre de la mission de
contrôle technique des investissements réalisés sur ressources du Fonds Fadec des années 2008 à 2012 ;
CV Bonaventure PEDE
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Maîtrise des logiciels utilisés dans le secteur public au Bénin. : TOMATE (TOMFED, TOMPRO, FINPRONET, TOMPAIE, TOMSTOCK, TOMMARCHE, TECPRO et
TOMON), Microsoft Office (power point, Access, Publisher et Certificat d’Aptitudes en Word et en Excel). Quiks-Books, Sage SAARI, SAGA, SARA, SUCESSS, Sun
System (logiciels comptables et financiers) Consultant Indépendant en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion
des projets UE procédures contrôle s finances UE ; procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement.
Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures).
Expert en passation des marchés publics (rédaction des dossiers appels d’offres, publication des appels d’offres, ouverture des offres, analyse techniques et
financière des offres en vue de la sélection des soumissionnaires)
Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ;
Expérience de formation des ONG en gestion financière ;
L’expérience avec des audits de performance des programmes régionaux du CILSS.
Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD AFD, KW ;
Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM AFD, KWF ;
Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet
 21 ans d’expérience
Séminaire de formation sur le Suivi & évaluation des projets de développement : /07 octobre au 19 décembre 2002
Séminaire de formation sur l’élaboration des budgets des projets de développement07 octobre au 19 décembre 2002
Séminaire de formation sur du système comptable OHADA : 20au 22 mars/2018.
Séminaire de formation sur des procédures de l’USAID : 24 au 25 aout /2016.
Séminaire de formation sur de la confection de la cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur des référentiels COSO 1 et COSO 2 : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur management des risques et cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur des normes internationales d’audit interne : 17 au 21 juillet/2017.
Élaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS.
Plus de 18 ans d’expérience régionale en audit et gestion financière, gestion financière et administrative des projets de développement, en audit comptable et
financier des organismes publics et privés , commissariat aux comptes des organismes publics et privés , audit des comptes des projets des programmes de
développement, audit interne des projets de développement , audit de gestion, audit interne classique des organismes publics et privés et dans la gestion
administrative, comptable et financière des sociétés commerciales..
13.
Expérience spécifique dans la région concernée : Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Ghana.
Pays
Date de – Date à
Responsable du département d’Audit interne du CILSS/Niveau D, Grade D1-6 (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la
Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ayant pour objectif d’assurer la sécurité
13 pays africains dont le Burkina- alimentaire, de lutter contre les effets de la sécheresse et du changement climatique. Cette organisation internationale très vaste et
Faso
complexe gère en son sein plusieurs programmes financés par plusieurs partenaires techniques et financiers : USAID – La BAD – La
Banque Mondiale- l’Union Européenne-AFD-KWF, FIDA…)
Missions Particulières d’audit internes pour plusieurs projets financement UE : Appui-Conseil : pour gestion administrative,
13 pays africains dont le Burkinafinancière et comptable ; Pré-Audit des comptes. Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision de des missions d’audit
Faso
externe. Examen des rapports financiers
Audit externe des comptes des projets des projets développement : Audit des procédures internes de gestion ; Audit des
Bénin-Togo-RCI-Ghana
dépenses ; Audit des paiements ; Audit des procédures de budgétisation.
Consultant-Spécialiste d’audit interne des projets de développement : Responsable d’audit interne du Projet - Gestion Intégrée
Bénin-Togo
des Catastrophes et des Terres (PGICT à Lomé- Togo (Financé par la Banque Mondiale) ; Spécialiste - Responsable d’audit interne
du Programme Cadre d’appui à la Diversification Agricole (ProCAD) à Cotonou – Bénin (Financement Banque Mondiale).
Directeur financier et comptable chez STTB SA (Solutions
Technologiques des transports du Bénin) ;
Coordonnateur du projet « Réponse d’Urgence en faveur des personnes déplacées à l’intérieur (IDPS) du HCR à travers
Bénin
l’opération SEN RO BAC » (CARITAS-BENIN)
Chef de mission puis Directeur de mission chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable,
de Gestion et d’Audit).
CV Bonaventure PEDE
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14. Expérience professionnelle :
Date de- Date à
18 février 2021
à ce jour
Lieu
Cotonou-Bénin
Société &personne de référence 1
Position
Expert en audit interne
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DES
FILIERES AGRICOLES ET A LA DIVERSIFICATION
DES EXPORTATIONS (PACOFIDE).
Abelle Y. Dossou-Huessou / Coordonnatrice
Nationale
[email protected]
Coordonnatrice Nationale
0022966030812
Description

Mandat
Chargé de la définition la stratégie d'audit interne du Projet et la mettre en œuvre ;
Élaborer la cartographie des risques du projet ;
Chargé d’établir à l'attention de la Coordination son plan annuel d'audit ; basé sur les risques majeurs du Projet dans lequel
il décrit de manière explicite toutes les phases de sa mission ;
Chargé de mettre en place tous les outils synthétisant l'exercice de sa mission (les comptes rendus d'entretiens validés
par les audités, les feuilles de travail qui matérialisent ses travaux, les outils spécifiques à l'Audit interne comme : la Feuille
de Résolution et d'Analyse des Problèmes (FRAP) ;
Chargé de produire à l'attention du Coordonnateur des rapports trimestriels offrant une vision synthétique de sa mission ;
Chargé de veiller à ce que les procédures du Projet soient conformes aux directives de la Banque mondiale et aux principes
de transparence et de saine gestion ;
Chargé d’évaluer par une approche systématique et méthodique les processus de gestion des risques, de contrôle et
d'administration du Projet par l'examen de tous les services : comptables, financier, passation des marchés, et autres
partenaires dans l'exécution des activités du Projet ; Il prêtera une attention particulière, notamment au respect de pratiques
saines en matière de gestion financière et de passation des marchés relatives aux acquisitions de biens, travaux, services
de consultants et à l'application objective des clauses contenues dans les conventions conclues avec les autres parties
prenantes à la mise en œuvre du Projet ;
Chargé d’identifier les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et, proposer les mesures appropriées pour y
remédier ;
Chargé de conduire des missions d'audit opérationnel aussi bien au niveau de la Coordination nationale qu'auprès des
autres parties prenantes, bénéficiant des financements du Projet ;
Chargé d’évaluer le système de contrôle interne lié à l'efficacité et à l'efficience de l'exécution des activités du Projet ;
Chargé de contrôler périodiquement les transactions financières liées aux activités du Projet, et fournir une assurance
raisonnable quant à leur exécution régulière, sincère et exempte de fraudes, erreurs et corruptions éventuelles ;
Chargé de mener des missions spéciales d'investigations ainsi que des contrôles inopinés dans le respect des règles
spécifiques à l'Audit interne ;
S'assurer que les recommandations des auditeurs externes et missions de supervision de l'IDA sont prises en compte et
dûment exécutées par les structures ayant la charge de leur mise en œuvre ;
Recommander, le cas échéant, des mesures idoines d'amélioration des procédures permettant un fonctionnement efficient
du Projet ;
Travailler en collaboration avec les auditeurs externes (financier et technique) ainsi que les équipes de supervision de la
Banque mondiale.
1 Les autorités contractantes se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez-le stipuler/mentionner et fournir une justification/explication.
CV Bonaventure PEDE
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02 September
2015 à 2018
Benin et la sous-région
EVEREST- Expertise-& Associés.
Pedro d’Assomption ASSOSSOU
Directeur associé d’EVEREST
Expert-comptable
Stagiaire

Expert-comptable diplôme commissaire aux
comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email :
[email protected]

Mandat
Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes.
Responsable d’un portefeuille clients :
Audit & commissariat aux comptes
Organisation et système d’information
Conseil & autres missions spéciales
Formation : élaboration de manuel de procédures comptables et administratives suivie de formation du personnel des
entités clientes du cabinet-Animation des séminaires de formation sur le rôle des Membres des Conseils d’Administration
des entreprises, Animation des séminaires de formation sur les travaux de fin d’exercice-Des séminaires de formation sur
la gestion comptable et financière.
01 août 2015 à
31 août 2018
Burkina-Faso et 13 pays
de l’Afrique de l’Ouest et
de l’Afrique centrale.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre
la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-États de
Lutte contre la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le 12septembre 1973 à la suite des
grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il regroupe de nos jours treize (13) États membres dont : 8 États
côtiers (Bénin, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger,
Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert).

Le mandat ou l’objectif général qui guide l’action du CILSS est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et
dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel à
Mail : [email protected]
travers :
[email protected]

Le CILLS a été créé en 1973 et regroupe treize états dont le Bénin. Le Responsable de l’Audit Interne du CILSS est :
Antoine Somé
rattaché directement au Conseil des Ministres et recruté par le biais d’un recrutement inter Etatiques par un cabinet
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
international et nommé par la suite au Conseil des Ministres des 13 pays membres du CILSS pour un mandat de trois ans.
Cadre supérieur de catégorie D. Dans le cadre de ses fonctions le Responsable de l’Audit Interne : présente un rapport
Contact :
annuel au Conseil des Ministres de ses contrôles ; apporte son appui au Secrétaire Exécutif du CILSS ; aux Directeurs
- (00223)71041640
Généraux et aux autres responsables opérationnels du CILSS. Il présente un rapport trimestriel au Secrétaire Exécutif
Mail : [email protected]
[email protected]
de l’ensemble de ses activités d’audit. Effectue un reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au
Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS sur :la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en
œuvre des projets pilotés par le CILSS ;les résultats des missions en termes de Constats /Risques et
recommandations les appuis du département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction
des besoins les appuis du département à la supervision et au suivi la revue des rapports périodiques ;la tenue de
la comptabilité l’état d’avancement des projets.

CV Bonaventure PEDE
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Travaux effectués :
Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre
Revue de la cartographie des risques, Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés et
présentation de la matrice des risques trimestrielle,
Conduite des missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit
interne et les procédures admises.
Assurer l’application des procédures par les programmes (UE-BM-AFD-BAD-USAID-FEM-KWF-BID-BEADUEMOA-CEDEAO-CIRD-CIRAD………) dans les domaines de l’administration générale, de la gestion



CV Bonaventure PEDE
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programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise
en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires de mise en œuvre des projets
Appui-Conseil pour la gestion administrative, financière et comptable ;
Mise en place de manuel d’exécution des projets
Pré-audit des comptes des projets
Supervision des missions d’audit externe des projets.
Examen des rapports financiers des projets
Identification des dysfonctionnements et propositions de solutions de remédiation
Missions de contrôle sur le terrain et appréciation de la gestion financière, du système de contrôle de gestion et de
budgétisation,
Revue des systèmes financiers des bénéficiaires,
Missions particulières entant que Responsable de l’Audit Interne du CILSS) pour plusieurs projets.
Projets audités en tant que responsable de l’audit interne :
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest/ Union Européenne
PASSHA : Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique / Banque Mondiale
Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel / Banque Mondiale
Programme Régional de Gestion Durable des Terres / Union Européenne
Food Security Thematic programme. / Union Européenne
Monitoring of Environmental for Security in Africa. / Union Européenne
Appui à l'opérationnalisation du "Système Régional Intégré d'Information Agricole" ECOAGRIS. / Union Européenne
Convention d’appui au renforcement du dispositif d’information sur la Sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et
la gestion des pesticides Entre la Commission de l’UEMOA/ l’UEMOA
Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. / BID
Composante Régionale Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel / BAD
West Africa Seed Program (WASP) / USAID
Accord de subvention pour l’Objectif de Développement Régional (DOAG)/ USAID
Projet de renforcement de la résilience par le biais des services liés à l’innovation, à la communication et
aux connaissances (BRICKS)/ Banque Mondiale
SERVIR/WA part of the Global SERVIR Program / USAID
Information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest /
USAID
Sahel irrigation Initiative Project (composante régionale)
Programme Food Accross Borders (ProFAB) in West Africa/ USAID
Renforcement des Capacités Techniques du CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel/ Banque Mondiale
Programme d’appui et de développement des centres d’excellence régionaux au sein de l’UEMOA - PHASE
INTERIMAIRE/ l’UEMOA
Données Mobiles pour la Gestion de la Transhumance et de Meilleurs Revenus MODHEM /Organisation
Néerlandaise de Développement SNV
Programme de formation sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes en
agriculture PACC/RCC/OMM.
Autres missions particulières pour le CILSS :
Elaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS.
Mission de conseil sur les pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion
administrative, financière et comptable et financière ;
Mission de conseil en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Mission de conseil suer les pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA.
Mission de conseil sur pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM, AFD, KWF, FIDA ;
Mission de conseil sur l’élaboration de réponses aux appels d'offre et appels à projet ;
Mission de conseil sur pratiques d’appui à la rédaction des composantes techniques ;
Mission de conseil sur pratiques dans la coordination des offres administratives et budgétaires ;
Mission de conseil les pratiques dans la contractualisation des projets avec le bailleur et les partenaires ;
Mission de conseil les pratiques dans l’enregistrement des informations et données de reporting internes.
07Avril 2015 au
31
août 2015
Bénin
ProCAD, Programme cadre d’appui à la
diversification agricole.
Spécialiste -Responsable
de l’audit interne

Personne à contacter : Yénankpondji Janvier
CAPOCHICHI, Coordonnateur du programme. / (contact
: +229 95563243 / +229 97219984). Email
:[email protected].


Projet principal de ProCAD : Le Bénin s’est doté d’un Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole pour
atteindre son objectif d’être classé au rang de puissance agricole de la sous-région ouest africaine à l’horizon 2015. Le
Gouvernement du Bénin et la Banque Mondiale ont convenu depuis 2012, de la mise en place du Programme Cadre
d’Appui à la Diversification Agricole (ProCAD), qui se trouve être le cadre de coordination de la mise en œuvre des
interventions financées par la Banque Mondiale dans le secteur agricole au Bénin et qui visent à d’améliorer le niveau de
productivité agricole, renforcer la diversification tout en allant à la conquête du marché. Le Projet d’Appui à la Diversification
Agricole (PADA) et du Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) sont donc les deux Projets sous
coordination du ProCAD. L’objectif général du ProCAD est de coordonner prioritairement les interventions financées par la
Banque Mondiale dans le secteur agricole. Les bénéficiaires sont les agriculteurs, les maraichers, les aquaculteurs, les
éleveurs, les agro-industriels et les organisations professionnelles et interprofessionnelles au travers des projets PADA et
PPAAO. La stratégie d’intervention du ProCAD est basée sur « le faire faire » et sur le « faire avec ».
Programme financé par la Banque Mondiale-UE-BAD-USAID.
Mandat :
Vérifier, à travers un audit de gestion, la réalisation effective et sa conformité aux clauses contractuelles
Faire, pour chacun des projets, le point des décaissements effectués, en précisant le montant décaissé par rubrique
contractuelle ;
Emettre des appréciations globales sur la gestion des ressources financières (notamment la procédure de décaissement,
le suivi de l’utilisation des fonds, l’obtention des résultats attendus, …) et sur leur comptabilisation ;
Faire des recommandations de mesures correctives aux éventuelles insuffisances constatées ;
o
Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre,
Revue trimestrielle de la cartographie des risques,
Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés ; Rapport trimestriel d’activité d’audit interne,
Présentation de la matrice des risques chaque de fin de trimestre,
Sous l’autorité du coordonnateur du programme, je conduis les missions d’audit interne en conformité avec les normes
régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises .En ce qui concerne particulièrement le
programme j’ai pour mission de m’assurer de l’application des procédures dans les domaines de l’administration générale,
de la gestion programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de
la mise en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires de mise en œuvre des projets du ProCAD.
Je suis chargé d’identifier les dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et
proposer des solutions pour y remédier. Je conduis les missions de contrôle sur le terrain afin de m’assurer que les
procédures sont respectées et que les activités de l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière satisfaisante.
Je suis chargé d’apprécier la gestion financière, le système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue
les systèmes financiers des bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire.

CV Bonaventure PEDE
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Autres vérifications spécifiques :
Vérification des dépenses des partenaires (les directions techniques du Ministère de l’Agriculture et de l’élevage du
Bénin, les ONG les collectivités locales et les organisations des sociétés civiles de mise en œuvre des activités des
projets avant paiement et refinancement.

Mission d’assurance (nécessitant l’expression d’une opinion ou d’un avis motivé) :
Vérifier, à travers un audit de gestion, la réalisation effective et sa conformité aux clauses contractuelles des sous projets ;
Faire, pour chacun des sous projets, le point des décaissements effectués, en précisant le montant décaissé par rubrique
contractuelle ;
Emettre des appréciations globales sur la gestion des ressources financières (notamment la procédure de décaissement,
le suivi de l’utilisation des fonds, l’obtention des résultats attendus, …) et sur leur comptabilisation ;
Faire des recommandations de mesures correctives aux éventuelles insuffisances constatées ;
Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre,
Revue trimestrielle de la cartographie des risques,
Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés ; Rapport trimestriel d’activité d’audit interne,
Présentation de la matrice des risques chaque de fin de trimestre,
Sous l’autorité du coordonnateur du programme,
Conduite des missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne
et les procédures admises. En ce qui concerne particulièrement le programme, mon mandat spécifique est d’assurer le
suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires du projet qui sont les ONG, les structures
étatiques, les collectivités publiques, les entreprises privées de mise en œuvre des projets du ProCAD.
Identification des dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et proposer des
solutions pour y remédier.
Conduite des missions de contrôle sur le terrain afin d’assurer que les procédures sont respectées et que les activités de
l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière
Satisfaisante.
Appréciation de la gestion financière, du système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue les
systèmes financiers des bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire.

Mission de conseil- Gestion Financière (mission de conseil d’audit interne)
Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes; Mise en place des outils de
gestion du projet. Participation à la préparation des DRF, des rapports financiers, à la mise à jour de la comptabilité, à la
préparation des audits externes.
Aide à la confection du PTA et des budgets annuels
Aide à la confection du PPM et des budgets annuels

Autres missions d’appui à la gestion financière
Pré-Audit des comptes
Mise en place de manuel d’exécution du projet.
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Supervision des missions audit externe.
Examen des rapports financiers.
Juillet 2014 Mai 2015
Togo
PGICT, projet gestion intégrée des catastrophes et
des terres. / Programme financé par la Banque
Mondiale
Consultant-Spécialiste
d’audit interne.

Objectif principal du projet : Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Investissement pour
l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN), le Gouvernement du Togo a entamé des négociations avec la
Banque Mondiale, Terr Africa et le FEM en vue de mobiliser des ressources financières d’environ 17 millions de dollars US
Djimba N. IBRAHIMA,
pour la mise en œuvre du Projet de Gestion intégrée des catastrophes et des terres au Togo (PGICT). L’objectif de ce
Inspecteur Général des
projet est d’appuyer le pays à accroître sa résilience aux catastrophes naturelles, en particulier les inondations et à
promouvoir la gestion durable des terres.
Finances pi du Togo. (Contact : +22822202259 / +228

90059590).
Pour la mise en œuvre du PGICT, le Gouvernement du Togo représenté par le Ministère de l’Environnement et des
Ressources Forestières (MERF) et la Banque Mondiale ont convenu de faire appel aux services d’un consultant
Email : [email protected].
international pour procéder à la rédaction du Manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du
Boundjouw SAMA ; Secrétaire
projet qui faciliterait cette mise en œuvre en terme de rôle et de responsabilités des différents intervenants, de supervision
Général du Ministère de
des acteurs, de suivi des activités programmées et d’évaluation des résultats du projet.( financé par la Banque Mondiale
L’Environnement et des
et le FEM).
Ressources Forestières.
(Contact : +228 22224426 /

Mandat :

Sous l’autorité fonctionnelle du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières et sous
+228 90026808)
la direction technique de l’Inspection générale des finances du Togo, je conduis les missions d’audit interne en conformité
E-mail : [email protected]
avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises. En ce qui concerne
Amidou A. MOROU,
particulièrement le Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT), j’ai pour mission de m’assurer de
Coordonnateur.
l’application des procédures dans les domaines de l’administration générale, de la gestion programmatique, de la passation
des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s
CONTACT (+228) 22468108 /
signés avec les différents prestataires du projet dont les AGAIB régionaux et AGETUR. Je suis chargé identifier les
(+228) 22217505
dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions pour y
E-mail : [email protected]
remédier. Je conduis les missions de contrôle sur le terrain afin de m’assurer que les procédures sont respectées et que
les activités de l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière satisfaisante. Je suis chargé d’apprécier la
gestion financière, le système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue les systèmes financiers des
bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire.

Mission de conseil- Gestion Financière (mission de conseil d’audit interne)
Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ;
Pré-Audit des comptes ; Mise en place des outils de gestion du projet.
Participation à la préparation des DRF, des rapports financiers, à la mise à jour de la comptabilité, à la préparation des
audits externes.
CV Bonaventure PEDE
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Aide à la confection du PTA et des budgets annuels
Aide à la confection du PPM et des budgets annuels
Autres missions d’appui à la gestion financière.
Mars 2012 à
Juin 2014
Bénin
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique,
d’Expertise Comptable, de Gestion et d’audit.
Directeur des missions
CONTACT (+229) 21046285 /
(+229) 95454552 / (+229)
93936070 / (+229) 97222424
E-mail : [email protected]
Albert T. AHOSSIN
Mandat :
Audit & commissariat aux comptes
Organisation et système information
Audit des projets de développement
Gestion Financière des projets de développement
Conseil & autres missions spéciales
Formation
Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux :
Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDAe - FAD/BAD - USAIDPNUDCOOPERATION BELGE-AFD-KWF-FIDA.
 Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes
d’évaluation, d’étude et de conseils.

Travaux exécutés :
Gestion Financière des projets de développement et des entreprises
Audit du Projet de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP)/ BAD- Banque Africaine de
Développement ;
PAPME : programme d’appui aux petites et moyennes entreprises ; Mission d’apurement des comptes
Audit du Réseau Africain de Microfinance (AFMIN)
COBENAM : Élaboration de manuel de procédures administratives, comptables et financières
CORRIDOR Abidjan-Lagos : Mission d’inventaire des immobilisations, Apurement comptable des comptes
d’immobilisations, élaboration et mise en place de procédures de suivi et de gestion des immobilisations/Fonds Mondial
de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA.
PEB SARL : Mise en place d’une comptabilité analytique : découpage de l’activité en centres de coût et de profit*Retraçage
des flux d’information, Amélioration des procédures de traitement et de communication des données analytiques,
Assistance au choix du système analytique approprié, Assistance au choix du logiciel de comptabilité.
INRAB Bénin : Elaboration d’un manuel de procédures administratives et financières, Elaboration et mise en place d’un
manuel comptable
AJS SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes, Elaboration de plan d’affaires (business Plan)
Conception et mise en place de tableaux de bord
ECOZA SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes.
BETHESDA Bénin : Séminaires de formation en intra portant sur divers thèmes ; Audit financier.

CV Bonaventure PEDE
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Audit des projets de développement
Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la Pendjari du
Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale ;
Audit des comptes du Projet de développement et d’accès à l’énergie moderne/ Banque Mondiale ;
Audit des comptes du programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire (ACCORD DE DON N° TF 093250) / Banque
Mondiale ;
Audit des comptes du Projet de développement et d’accès à l’énergie moderne (PDEAM)/ Banque Mondiale ;
Audit des comptes du Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM)- Banque Mondiale ;
Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR)/Banque Mondiale ;
Audit des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM)- Banque Mondiale ;
Audit des comptes du Projet de fournitures de services d’énergie (PFSE)/Banque Mondiale.
Audit des comptes du Projet d’identification et de lutte contre le paludisme (PILPE) / Fonds Mondial de lutte contre le
paludisme, la tuberculose et le SIDA. (2012)
Audit des comptes du l’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA
(UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 6 TB Audit des procédures internes de gestion. / Fonds Mondial de
lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2010-2011)
Audit des comptes del’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA
(UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 5 VIH/SIDA / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA (2010-2011)
Audit des comptes du l’Organisation du Corridor Abidjan –Lagos / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA (2010)
Audit des comptes du projet d’appui à la lutte contree le paludisme (PALPE) / Fonds Mondial de lutte contre le
paludisme, la tuberculose et le SIDA (2009-2010-2011)
Audit des comptes du programme national de lutte contree la tuberculose / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme,
la tuberculose et le SIDA (2007-2008-2009)
Audit du programme national de lutte contree le paludisme/ Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose
et le SIDA (2007-2008)
Programme Cadre Pour la Diversification Agricole (ProCAD) / Banque Mondiale (2012-2013)
Audit du projet de fournitures des services énergétiques (PESE) / Banque Mondiale (2011-2012)
Audit de Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM) / Banque Mondiale (2011-2012)
Audit du projet multisectoriel de lutte contree le SIDA / Banque Mondiale (2011-2012)
Audit du projet e-Bénin / Banque Mondiale (2011-2012)
Audit du projet multisectoriel de lutte contree le SIDA / Banque Mondiale (2011-2012)
Audit des comptes de l’OCAL/PFCTAL / Banque Mondiale (2011-2013)
Audit des comptes du PMLS II (Programme Multisectoriel de Lutte contree le Sida) / Banque Mondiale (2010-2011)
Audit des comptes du DAEM / (2010-2011) Banque Mondiale
(Projet de Développement et d’Accès à l’Energie Moderne) (2010-2011) Banque Mondiale /
Audit des comptes du PESE (Projet de Fournitures de Service d’Energie) / Banque Mondiale (2010-2011)
Audit des comptes du Projet d’Appui à la Lutte contree le Paludisme (PALP) / Banque Mondiale (2010-2012)
Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) / Banque Mondiale (20102013)
Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la
Pendjari du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale
Septembre
2011 à
Bénin
STTB-SA (Solutions Technologiques des Transports
du Bénin)
Directeur financier et
Comptable
Jimmy Lassissi
AFOUHUNCHO
Président Directeur Général.
(+229) 21300779
(+229) 21308480
e-mail : [email protected]
Février 2012
Coordonnateur de l’ensemble des fonctions financières, comptable et de trésorerie de l’Entreprise, ce qui inclut :
L’établissement du plan à moyen terme de financement des investissements,
Les relations avec les banques et la négociation des lignes de découverts, des emprunts et des placements,
La supervision des comptabilités générales et analytiques, Le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion, la trésorerie,
Les études financières et les déclarations fiscales. Assume la responsabilité de tous les services supports et je suis garant
de la fiabilité des documents comptables et financiers de l’Entreprise, le tout en conformité avec la législation.
Je définis les principaux contrôles et indicateurs à mettre en place dans le cadre du reporting destiné à la direction générale
ou au Président-Directeur Général.
CV Bonaventure PEDE
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Octobre 2010 à
Bénin
Janvier 2011
Réponse Urgente en faveur des personnes Déplacées
l’Intérieur (IDPS) du HCR à travers à l’opération SEN
RO BAC.
Coordonnateur du projet
IDPS du HCR
avec les autres acteurs (PLAN International, CRS, CAIRE, AFRICARE), l’administration centrale ; la CROIX ROUGE. Produire des
Sœur Léonie DOCHAMOU
CONTACT (+229) 20240080 /
(+229)20240154
E-mail : [email protected]
Septembre
2007 à
SIEGA, Société Internationale,
Bénin
Octobre 2010
Chargé du projet « Réponse Urgente en faveur des personnes Déplacées l’Intérieur (IDPS) du HCR à travers à l’opération SEN
RO BAC. Tâches : Supervision des opérations de secours ; Gestion financière des opérations de secours ; coordination des opérations
Rapports d’activité ; Rapports financier.
Chef de mission
Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes d’évaluation, d’étude
et de conseils.
D’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et
d’Audit.
Audit & commissariat aux comptes
Organisation et système information
Audit des projets de développement
Gestion Financière des projets de développement
Conseil & autres missions spéciales
Formation
Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux :
Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA - FAD/BAD – USAID-PNUDCOOPERATION BELGE
CONTACT (+229) 21046285 /
(+229) 95454552 / (+229)
93936070 / (+229) 97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN
Janvier2002-
Bénin
Septembre
2007
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique,
d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit.
Assistant Sénior et Chef
de Mission
Audit & commissariat aux comptes
Organisation et système information
Audit des projets de développement
Gestion Financière des projets de développement
Conseil & autres missions spéciales
Formation
Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux :
Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDAe - FAD/BAD - USAIDPNUDCOOPERATION BELGE
93936070 / (+229) 97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN
Janvier 2002
et de conseils.
CONTACT (+229) 21046285 /
(+229) 95454552 / (+229)
Octobre 2000-
Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes d’évaluation, d’étude
Comptable
Bénin
Groupe GHM International
analytique ; Relation avec les institutions financières et les banques.
Tél :+229 21309401 / Fax 21305152
E-mail : [email protected]/Madame GLAIZE Claude
Directrice Générale
CV Bonaventure PEDE
Tenue de comptabilité ; Déclarations fiscales et sociales ; Élaboration des états financiers ; Tenue d’une comptabilité
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Janvier 1998-
Bénin
ATLANTIC COSULT
Tél: +229 21309401 / Fax
21305152
E-mail: [email protected]
Richard d’Almeida, membre de l’ordre des experts
comptables du Bénin
Directeur Associé.
Octobre 2000
Assistant junior des
missions d’expertise
comptable et d’audit
-
Tenue de comptabilité ; Déclarations fiscales et sociales ; Élaboration des états financiers
Tenue des dossiers permanents et des dossiers d’exercice ; contrôle des comptes.
Missions particulières- Audit Interne : (pour le compte de certains organismes internationaux en tant Responsable d’audit interne)
Burkina-Faso et 13 pays
de l’Afrique de l’Ouest et
de l’Afrique centrale
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) /
Convention AFD/CEDEAO/ N°CZZ-1431
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
2015-2018
Responsable du
département d’Audit interne
du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au Sahel)
Il est un cadre supérieur de
catégorie D..
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
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Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers
 Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS
et Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays
membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Convention CZZ 1449 01 Juin 2011-Juin 2016Financement : Fonds français pour l'environnement
mondial (FFEM) et AFD
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé, Directeur Général de l’institut du SAHELCILSS
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
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Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel
d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
PASSHA : Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la
Corne de l’Afrique / Banque Mondiale
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
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Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Reporting
trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet.
Missions d’assurance
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les
cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent
faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des
états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Revue compte spécial
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite
période ;
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de
décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de
l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue
de leur amélioration ;
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de
prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la
continuité du projet, et
Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent
PRAPS : Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel
/ Banque Mondiale.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHELCILSS
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
PRGDT : Programme Régional de Gestion
Durable des Terres. / Union Européenne
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut
du SAHEL-CILSS
Contact :
CV Bonaventure PEDE
Page 15 de 44
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les
cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent
faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des
états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Revue compte spécial
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite
période ;
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de
décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de
l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue
de leur amélioration ;
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de
prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la
continuité du projet, et
Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur
du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité
Sur l’état d’avancement des projets.
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
AMESD: African Monitoring of Environment for
Sustainable Development. / Union Européenne.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur
du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité
Sur l’état d’avancement des projets.
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
FSTP: Food Security Thematic programme. / Union
Européenne.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
CV Bonaventure PEDE
Page 16 de 44
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
Burkina-Faso et 13 pays
de l’Afrique de l’Oueste et
de l’Afrique centrale
MESA: Monitoring of Environmental for
Security in Africa. / Union Européenne.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur
du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
2015-2018
Antoine Somé
13 pays du CILSS et dont
le Burkina-Faso.
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
Contact :
- (00223)71041640
Mail : [email protected]
[email protected]
ECOAGRIS : Appui à l'opérationnalisation du "Système
Régional Intégré d'Information Agricole" ECOAGRIS /
Union Européenne.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
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Convention d’appui au renforcement du dispositif
d’information sur la Sécurité alimentaire, la lutte
antiacridienne et la gestion des pesticides Entre la
Commission de
L’UEMOA. / UEMOA.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel
d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du
CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
(P2RIAS) : projet de renforcement de la
Résilience à l’insécurité alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel. / BID.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
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(P2RS) – Composante Régionale Projet 1 : du
Programme de Renforcement de la
Résilience à l’insécurité alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel / BAD.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
Projet : Régional FAO/FEM GCP/INT/147/GEF «
élimination des pesticides obsolètes y compris les POP
et renforcement de la gestion des pesticides dans les
pays membres du CILSS / Financement FEM.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS
(Comité Permanent InterEtats de Lutte Contree la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les
cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent
faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des
états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Revue compte spécial
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite
période ;
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de
décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de
l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de
leur amélioration ;
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don
et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la
continuité du projet, et
Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent
Missions : Appui-conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur
du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Mail : [email protected]
[email protected]
(WASP):West Africa Seed Program (WASP) / USAID.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
CV Bonaventure PEDE
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au
Page 19 de 44
Missions: Appui-Conseil: pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays
membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur
du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
2015-2018
13 pays du CILSS et dont
le Burkina-Faso.
(DOAG) : Accord de subvention pour l’Objectif de
Développement Régional (DOAG)/. USAID
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
Contree la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
2015-2018
13 pays du CILSS et dont
le Burkina-Faso.
(BRICKS) : Projet de renforcement de la
Résilience par le biais des services liés à
L’innovation, à la communication et aux
Connaissances (BRICKS). / Banque Mondiale.
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au Sahel)
Il est un cadre supérieur de
catégorie D.
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree
la Sécheresse dans au Sahel)
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation.
Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de
fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la
base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Revue compte spécial
Régional AGHRYMET-CILSS
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
Contacts :(00225)40141491
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la
clôture de ladite période ;
Mail : [email protected]
[email protected]
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la
lettre de décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
CV Bonaventure PEDE
Page 20 de 44
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors
de l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en
vue de leur amélioration ;
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de
prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
SERVIR/WA part of the Global SERVIR Program /
USAID.
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Permanent Inter-Etats de
la Sécheresse dans au Sahel)
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Il est un cadre supérieur de
Directeur Général du centre
catégorie D.
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et
la continuité du projet, et Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du
projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Régional AGHRYMET-CILSS
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Contacts :(00225)40141491
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Mail : [email protected]
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
[email protected]
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Projet : Information satellitaire et
Météorologique pour la réduction des risques de
catastrophes en Afrique de l’Ouest (SAWIDRA-AO). /
BAD.
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Sécheresse dans au Sahel)
la Sécheresse dans au Sahel)
Il est un cadre supérieur de
catégorie D.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
Sur l’état d’avancement des projets
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
[email protected]
2015-2018
13 pays du CILSS et dont
le Burkina-Faso.
Sahel irrigation Initiative
régionale) / USAID.
CV Bonaventure PEDE
Project
Responsable
du Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de
(composante département
d’Audit manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers.
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
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CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Lutte
Contree
la Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
la Sécheresse dans au Sahel)
Sécheresse dans au Sahel) Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Il est un cadre supérieur de
Guy Marcel BOUAFFOU :
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
catégorie D.
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Directeur Général du centre
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
régional AGHRYMET-CILSS
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Contacts :(00225)40141491
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
Mail : [email protected]
[email protected]
Responsable
du
département
d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au Sahel)
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de
catégorie D.
la Sécheresse dans au Sahel)
Programme Food Accross Borders (ProFAB) in West
Africa / ou Programme d’appui à la mise en œuvre des
recommandations de la conférence régionale sur la
libre circulation des produits agricoles en Afrique de
l’Ouest. /USAID
Guy Marcel BOUAFFOU :
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation.
Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de
fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la
base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
Revue compte spécial
[email protected]
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la
clôture de ladite période ;
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la
lettre de décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors
de l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en
vue de leur amélioration ;
CV Bonaventure PEDE
Page 22 de 44
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de
prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et
la continuité du projet, et attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent.
Responsable
du
Renforcement des Capacités Techniques du département
d’Audit
CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel (DON interne du CILSS (Comité
Banque Mondiale).
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Sécheresse dans au Sahel)
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de
la Sécheresse dans au Sahel)
catégorie D.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Mission d’assurance :
Revue des états certifiés de dépenses
Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD)
Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation.
Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de
fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la
base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant.
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
Revue compte spécial
[email protected]
Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/
L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la
clôture de ladite période ;
Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la
lettre de décaissement ; et
L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements.
Rapport sur le contrôle interne :
Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles
examinés lors de l’audit ;
Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des
recommandations en vue de leur amélioration ;
Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans
l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies
observées ;
Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ;
Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution
et la continuité du projet, et attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent
CV Bonaventure PEDE
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Responsable
du
Programme d’appui et de développement des centres département
d’Audit
d’excellence régionaux au sein de l’UEMOA (PACER)
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
PHASE INTERIMAIRE.
Lutte
Contree
la
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Sécheresse dans au Sahel)
la Sécheresse dans au Sahel)
Il est un cadre supérieur de
catégorie D.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
[email protected]
CCAFS/ USAID
2015-2018
13 pays du CILSS et dont
le Burkina-Faso.
Responsable du
département d’Audit
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree interne du CILSS (Comité
la Sécheresse dans au Sahel)
Permanent Inter-Etats de
Lutte Contree la
Guy Marcel BOUAFFOU :
Sécheresse dans au Sahel)
Directeur Général du centre
Il est un cadre supérieur
de catégorie D.
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel
d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
Missions d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers.
Missions d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du
projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays
membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Mail : [email protected]
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
[email protected]
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets
Données Mobiles pour la Gestion de la
Transhumance et de Meilleurs Revenus
CV Bonaventure PEDE
Responsable
du Missions: Appui-Conseil: pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de
département
d’Audit manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers.
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-Etats de
Page 24 de 44
Contree
la Missions d’assurance :
de Lutte
Sécheresse dans au Sahel) Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Il est un cadre supérieur de Coordonnateur du projet sur :
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree catégorie D.
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
la Sécheresse dans au Sahel)
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Directeur Général du centre
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Régional AGHRYMET-CILSS
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
Contacts :(00225)40141491
MODHEM.
/Organisation
Développement SNV.
Néerlandaise
Mail : [email protected]
[email protected]
Responsable
du
Programme de formation sur l'adaptation au changement département
d’Audit
climatique et la réduction des risques de catastrophes en interne du CILSS (Comité
agriculture
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
PACC/RCC/OMM.
Sécheresse dans au Sahel)
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de
la Sécheresse dans au Sahel)
catégorie D.
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de
manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers.
Missions d’assurance :
Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et
Coordonnateur du projet sur :
Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;
Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres
du CILSS, les ONG et les collectivités locales.
Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ;
Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi
Sur nos revues des rapports périodiques ;
Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ;
Sur l’état d’avancement des projets.
[email protected]
2015-2018
Burkina-Fase
Responsable
du Autres missions particulières- Audit Interne : (pour CILSS en tant Responsable d’audit interne) :
CILSS : Comité (Permanent Inter-Etats de Lutte département
d’Audit
Contree la Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 interne du CILSS (Comité
pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale)
Permanent Inter-Etats de
Lutte
Contree
la
Personnes à contacter :
Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Il est un cadre supérieur de
catégorie D.
CV Bonaventure PEDE
Page 25 de 44
Directeur Général du centre
Elaboration du manuel de lutte contree la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
Régional AGHRYMET-CILSS
- Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
Contacts :(00225)40141491
- Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
- Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Mail : [email protected]
- Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système
[email protected]
CILSS.
- Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système
CILSS.
Audit Externe : Missions particulières (pour le compte de certains organismes internationaux en mode Auditeur Externe Sénior Chef de Mission et Directeur de Mission)
DE DATE A DATE
2018-2019
LIEU
Bénin/ Cotonou
SOCIETE &PERSONNES DE REFERENCES
Aymar ADONON
Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes,
Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229
95780039).
Email : [email protected]
CV Bonaventure PEDE
FONCTION
Chef de mission
DESCRIPTION DE LA MISSION
Mission : Audit des comptes des exercices clos les 31/12/2018 du projet d’appui aux infrastructures agricoles de la
vallée de l’Ouémé (PAIA-VO)
Tâches et activités exécutées :
 Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et
de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Page 26 de 44
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées.
2012
Bénin/ Cotonou
Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes,
Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229
95780039).
Email : [email protected]
Chef de missions
Mission : Audit des comptes de l’exercice clos le 31/12/2012 de la Croix Rouge du Bénin
Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et
de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturationétablie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées.
2013
Bénin/ Cotonou
Aymar ADONON
Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur
associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039).
Email : [email protected]
Chef de mission
Mission : audit des comptes de l’Agence Nationale de la Césarienne Gratuite (ANGC) Ministère de la santé :
Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle
et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
CV Bonaventure PEDE
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Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées.
2012-2014-2015
Bénin/ Cotonou
Aymar ADONON
Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur
associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039).
Email : [email protected]
CV Bonaventure PEDE
Auditeur Sénior
Mission : Audit des comptes des exercices clos les 31/12/2012 ;2014 ;2015 programmes d’appui à la santé
maternelle et infantile (PASMIN)
Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation mis et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de
contrôle et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation
Établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le
fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Page 28 de 44
2012
Bénin/ Cotonou
2010-2011
2010-2011
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
CV Bonaventure PEDE
Directeur de mission
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Projet d’identification et de lutte contree le paludisme (PILPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA.
Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez
les sous récipiendaires à l’intérieur du pays.
Directeur de mission
L’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM//Ministère de
Santé pour la subvention round 6 TB Audit des procédures internes de gestion. / Fonds Mondial de lutte contre le
paludisme, la tuberculose et le SIDA
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation / Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des
déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays
Directeur de Mission
Audit des comptes de l’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA
(UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 5 VIH/SIDA / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
*Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et
de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception
provisoire, attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque,
ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Page 29 de 44
2010
Bénin/ Cotonou
Directeur de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2009-2010-2011
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2007-2008-2009
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
CV Bonaventure PEDE
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées.
Audit des comptes de l’Organisation du Corridor Abidjan –Lagos / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez
les sous récipiendaires à l’intérieur du pays.
Chef de Mission
/Directeur de Mission
Audit du projet d’appui à la lutte contree le paludisme (PALPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
Auditeur Sénior /Chef
de Mission
*Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et
de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Audit du programme national de lutte contree la tuberculose / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Page 30 de 44
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2008
Bénin/ Cotonou
Directeur de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2007-2008
Participation à l’élaboration de manuel de procédures administratives et financières
de l’unité de gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA de lutte contree le SIDA, la
tuberculose et le paludisme.
Chef de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
CV Bonaventure PEDE
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et
de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Elaboration de manuel de procédures administratives et Financières de l’unité de gestion du Fonds Mondial de
lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM). / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
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Audit du programme national de lutte contree le paludisme/ Fonds Mondial de lutte contree le paludisme, la
tuberculose et le SIDA
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
2012-2013
Bénin/ Cotonou
Chef de Mission
Programme Cadre Pour la Diversification Agricole (ProCAD) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
* Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés
Chef de Mission
Audit du projet de fournitures des services énergétiques (PESE) / Banque Mondiale
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
)
2011-2012
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2011-2012
Bénin/ Cotonou
Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez
les sous récipiendaires à l’intérieur du pays
Chef de Mission
Audit de Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez
les sous récipiendaires à l’intérieur du pays.
Chef de Mission
Audit du projet multisectoriel de lutte contre le SIDA / Banque Mondiale
Audit comptable et financier ;
Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été
réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays.
Chef de Mission
Audit du projet e-Bénin / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2011-2012
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2011-2012
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CV Bonaventure PEDE
Page 32 de 44
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2011-2012
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des procédures de budgétisation.
Chef de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
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Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation.
Directeur de Mission
Audit des comptes de l’OCAL/PFCTAL / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
*Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation.
Chef de Mission
Audit des comptes du PMLS II (Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements
sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays.
Chef de Mission
Audit des comptes du DAEM (Projet de Développement et d’Accès à l’Energie Moderne) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des procédures de budgétisation.
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Comptable, de Gestion et d’Audit
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Audit du projet multisectoriel de lutte contre le SIDA / Banque Mondiale
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Chef de Mission
Audit des comptes du PESE (Projet de Fournitures de Service d’Energie) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit des comptes du Projet d’Appui à la Lutte contre le Paludisme (PALP) / Banque Mondiale
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*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la
Pendjari du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
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Chef de Mission
Audit Projet Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PMLS)/ Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation.
Chef de Mission
Audit des comptes du don relatif au Projet d’Appui Institutionnel de l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos /
Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit des comptes du Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA)/Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit du programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit du compte spécial « Fonds de disposition, phase de construction bâtiment géré par CENAGRAEF et IGIP. /
Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
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*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
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*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit du Centre d’Education à Distance (CED-BENIN) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation.
Chef de Mission
Audit du projet sante et population (PSP) / Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit du projet national d’appui au développement conduit par les communautés (PNDCC)/ Banque Mondiale
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Directeur de Mission
Audit des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) / BAD (Banque Africaine
de Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
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2009-2010
Bénin/ Cotonou
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
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2009
Bénin/ Cotonou
Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
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2008-2009
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Bénin/ Cotonou
Chef de Mission
Audit des comptes du Réseau Africain de Micro-Finance (AFMIN)/ BAD (Banque Africaine de Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
* Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Chef de Mission
Audit du Projet bois de feu phase II (PBF –II). BAD (Banque Africaine pour Développement)
Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle
et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
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CV Bonaventure PEDE
Audit des comptes de l’Association d’Entraide des Femmes (AssEF) / BAD (Banque Africaine de Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
* Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
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comptes- Directeur associé.
2007/2008
Audit des comptes du Projet Bois de feu phase II. / BAD (Banque Africaine de Développement)
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comptes- Directeur associé.
2005-2006-2007-2008
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
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comptes- Directeur associé.
CV Bonaventure PEDE
Auditeur Sénior / Chef
de Mission
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Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Audit du Projet de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP)/ BAD (Banque Africaine pour
Développement)
*Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle
et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception
provisoire, attestation de conformité des travaux) ;
2005-2006-2007
Bénin/ Cotonou
Auditeur Sénior
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
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97222424
E-mail : [email protected]
Personne à contacter :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque,
ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Audit du Programme d’Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA)/ BAD (Banque
Africaine de Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
2003
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
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comptes- Directeur associé.
)
Assistant de Mission
Audit du projet BEN 03/003 Intensification de la lutte contre le SIDA/ PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
2002-2003
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
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comptes- Directeur associé.
Assistant de Mission
Audit de BEN / 01/ 002 Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (PASNAREP)./
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
2003
Bénin/ Cotonou
Assistant de Mission
Audit de BEN / 01/ 002 Programme d’Appui à la Promotion de la Bonne Gouvernance (PAPBG) / PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
* Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
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aux
comptes- Directeur associé.
CV Bonaventure PEDE
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2003
Bénin/ Cotonou
Assistant de Mission
Audit de BEN / 01/ 003 Programme d’Appui au Secteur des NTIC (PASNTIC) / PNUD (Programme des Nations Unies
pour le Développement)
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
* Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Assistant de Mission
Audit du Projet d’Appui à la Recherche Participative (PARP). / PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement)
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2002
Bénin/ Cotonou
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
2010
Bénin/ Cotonou
*Audit comptable et financier ;
*Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ;
*Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ;
Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés.
*Audit des procédures internes de gestion.
*Audit des dépenses
*Audit des paiements
*Audit des procédures de budgétisation
Directeur de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
CV Bonaventure PEDE
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Audit du programme d’appui des plans de développement des communes (PAPDC)/ CTB (Coopérative Technique
Belge)
*Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle
et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
2009-2010-2011-20122013
2009
Bénin/ Parakou
ATLANTIC CONSULT / Richard d’Alméida, Directeur du cabinet
ATCO / 5tél : 21082516/94809454/66554126/[email protected]
Bénin/ Cotonou
Directeur de mission
Chef de Mission
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise
Comptable, de Gestion et d’Audit
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
97222424
E-mail: [email protected]
Personne à contacter:
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire
aux
comptes- Directeur associé.
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre
de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Audit des comptes de la coopérative béninoise de matériels agricoles (COBEMAG)
Audit de Projet d’Appui aux Initiatives de Développement Durable (AIDD)/ USAID
*Tâches et activités exécutées :
Audit des procédures internes :
Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle
et de gouvernance du projet.
L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques.
Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques.
Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière
automatisée.
Audit des dépenses et des paiements :
La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31
décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ;
Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels
visés par l’accord ;
Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le
compte spécial ;
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les
montants reçus par le Projet.
Audit des procédures de budgétisation :
Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ;
Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ;
Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les
marchés publics ;
Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ;
Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire,
attestation de conformité des travaux) ;
Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque,
ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ;
Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ;
Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées
Audit & commissariat aux comptes
Date de- Date à
2003-2014
Lieu
Bénin/ Cotonou
Société &personne de référence 2
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique,
d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit
Position
Chef de mission
Description
Microfinance :
PAPME BENIN : Audit des comptes
CONTACT (+229) 21046285 / (+229)
MUTUALITE CHRETIENE : Audit des comptes
95454552 / (+229) 93936070 / (+229)
2 Les autorités contractante se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez le stipuler/mentionner et fournir une fjustification/explication.
CV Bonaventure PEDE
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97222424
OGESA BENIN : office de gestion des stades : commissariat aux comptes
E-mail: [email protected]
FINADA SA : commissariat aux comptes
Personne à contacter:
ASSEF BENIN : Audit des comptes
Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplôméCommissaire aux
AFMIN : commissariat aux comptes
ONG et Association:
comptes- Directeur associé.
CBDD financement des groupements villageois – Projet BAD SODEFOR – FECECAM BENIN – ONG BETHESDA :
commissariat aux comptes
Centre de Promotion de la Société Civile- : Audit des comptes
-
Entreprise publiques et privées :
Office National de l’Artisanat (ONA) : commissariat aux comptes
Groupement d’Achat des Pharmaciens d’Officines du Bénin / GAPOB commissariat aux comptes :
Office National du Bois (ONAB) – Industrie du Bois du Bénin (IBB) / commissariat aux comptes
UGE : Universal General Enterprise : Audit des comptes
COBEMAG : Coopérative Béninoise de Matériel Agricole : commissariat aux comptes
Société Béninoise de Manutention SOBEMAP – : Audit des comptes
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) - : Audit des comptes
Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) – : Audit des comptes
Port Autonome de Cotonou (PAC) – : Audit des comptes
Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA)- : Audit des comptes
Caisse Nationale d’Amortissement (CAA) BENIN- Audit des comptes
-
Développement rural :
Centre Régional pour la Promotion Agriole - Audit des comptes
CeRPA Atlantique/Littoral – Audit des comptes
CeRPA Ouémé/Plateau – Audit des comptes
CeRPA Zou/Colline – Audit des comptes
CeRPA Borgou/Alibori – Audit des comptes
CeRPA Atacora/Donga : Audit des comptes
Agence et Fédérations:
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) – : Audit des comptes
ANGC : Agence Nationale pour la Gestion de la Césarienne Gratuite - Audit des comptes
CROIX ROUGE BENIN : Audit des comptes
Institut National de Géographie (IGN)- : Audit des comptes
Agence d’Exécution Cosmos SA – : Audit des comptes
ABEPEC- Gaze Immobilier (Promotion et gestion immobilière) – : Audit des comptes
Fédération Béninoise de Football (FBF). : Audit des comptes
CV Bonaventure PEDE
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Environnement :
Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE)– : Audit des comptes
Développement Communautaire et Assainissement du Milieu (DCAM) commissariat aux comptes
Système d’information et Formation
2003-2013
SIEGA, Société Internationale, d’Informatique,
Chef de Mission
d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit

COBENAM : Élaboration de manuel de procédures administratives, comptables et financières

CORRIDOR Abidjan-Lagos :
CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 /
*Mission d’inventaire des immobilisations
(+229) 93936070 / (+229)
*Apurement comptable des comptes d’immobilisations
97222424
*Élaboration et mise en place de procédures de suivi et de gestion
E-mail : [email protected]
Bénin

des immobilisations
PEB SARL :
Personne à contacter :
Mise en place d’une comptabilité analytique :
Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé-
Découpage de l’activité en centres de coût et de profit
Commissaire aux
*Retraçage des flux d’information
comptes- Directeur associé.
*Amélioration des procédures de traitement et de communication des données analytiques
*Assistance au choix du système analytique approprié
*Assistance au choix du logiciel de comptabilité.
INRAB Bénin : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières / Élaboration et mise en place
d’un manuel comptable

AJS SARL :
Mission de présentation et d’attestation des comptes.

ECOZA SARL :
Mission de présentation et d’attestation des comptes.
2021
EVEREST- Expertise-& Associés.
Pedro d’Assomption ASSOSSOU
Directeur associé d’EVEREST
Bénin
2016
Consultant Principal
Agence Béninoise pour l’environnement (ABE) : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et
financières.
Expert-comptable diplôme commissaire aux
comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email :
[email protected]
EVEREST- Expertise-& Associés.
Pedro d’Assomption ASSOSSOU
Directeur associé d’EVEREST
Consultant Principal
Expert-comptable diplôme commissaire aux
comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email :
[email protected]
CV Bonaventure PEDE
Association Nationale des communes du Bénin : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et
financières.
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2012
EVEREST- Expertise-& Associés.
Pedro d’Assomption ASSOSSOU
Directeur associé d’EVEREST
Consultant Principal
Agence Nationale pour la Césarienne Gratuite (ANGC) : Élaboration d’un manuel de procédures administratives
et financières.
Expert-comptable diplôme commissaire aux
comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email :
[email protected]
2019
Laboratoire Citoyennetés-Bénin
Moudachirou SOULE-Chargé de programme
redevabilité
(Tél :002921306578)
Email : bé[email protected]
2015-2018
CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Mail : [email protected]
Consultant Principal
Animation et Modération d’atelier de partage de bonnes pratiques financières et d’appui à la gouvernance
financière des partenaires au programme redevabilité Bénin.
Responsable du
Élaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
département d’Audit
Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
interne du CILSS (Comité
Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
Permanent Inter-Etats de
Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Lutte Contre la
Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Sécheresse dans au
Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS.
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D
[email protected]
Antoine Somé
15. Autres :
Prévention des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA : Analyse du cas de l’organisation ALPHA et propositions d’améliorations (Mémoire du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité/DSGC INTEC-Paris) ;
Evaluation de la performance d’une institution de micro finance : cas des CLCAM de Cotonou (Mémoire de maitrise de gestion)
Assistance comptable aux entreprises : organisation et méthode (Rapport de stage DGC)
16- Je soussigné, certifie, en toute conscience que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entrainer ma disqualification.
Bonaventure PEDE
CV Bonaventure PEDE
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