CURRICULUM VITAE Fonction proposée dans l’organisation : Responsable Audit Interne senior 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nom de famille : Prénom : Date de naissance : Passeport : Lieu de Résidence : Formation : Etablissement (date de – date à) PEDE Bonaventure 22 mars 1969 Béninois Cotonou, République du Bénin Diplôme(s) obtenu(s): Conservatoire national des arts et métiers de Paris Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) « Expertise comptable CNAM-INTEC- Paris (2014) française ». Conservatoire national des arts et métiers de Paris Certificat en audit et contrôle légal des comptes. CNAM- INTEC- Paris (2009) Ecole Supérieurs de Commerce et d’Administration des Entreprises de Master 2 comptabilité- contrôle et audit (diplôme ouvrant droits aux équivalences du Niamey (2010) DSCG et reconnu par l’enseignement supérieur français). ESCAE de Niamey (en collaboration avec INTEC- Paris, IAE de Bordeaux) Certificat en Gestion Budgétaire et comptable de l’État. (2010) Université Nationale du Bénin (2000) Maitrise de sciences de gestion. Institut supérieur de management ISM Adonaï du Bénin (2008) MBA, option audit et contrôle de gestion. 7. Niveau des langues : compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 – excellent ; 5 – notions) Langue Lue Français 1 Anglais 2 8. Parlée 1 2 Ecrite 1 2 Associations ou corps professionnels : Membre de l’Institute of internal auditors (IIA : N°1579055) ; Membre de l’Association des Auditeurs et Contreoleurs internes du Burkina-Faso ; Association des analystes financiers de l’Afrique de l’Ouest ; Expert-Comptable Stagiaire : N° d’inscription : 14 0000265701 / OEC Paris Ile de France. 9. Autres qualifications : (ex. connaissances informatiques, etc.) : • Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet • Utilisation de logiciel de comptabilité générale (lumière, PERFECTO et SAARI-Tom 2 Pro) 10. Situation actuelle : • Expert en audit interne du projet d’appui à la compétitivité des filières agricoles et a la diversification des exportations (PACOFIDE). • Consultant I en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion des projets UE procédures contrôle s finances UE ; procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement. 11. Nombre d’années dans la société actuelle : • 20 ans 12. Compétences principales (en relation avec la mission) : Bonne pratique du cycle de gestion des projets de développement des PTF (UE, Banque Mondiale, USAID) ; Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures). Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ; Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ; Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA. Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM, AFD, KWF, FIDA ; o Elaboration de réponses aux appels d'offre et appels à projet ; Expériences pratiques d’appui à la rédaction des composantes techniques ; Expériences pratiques dans la coordination des offres administratives et budgétaires ; Expériences pratiques dans la contractualisation des projets avec le bailleur et les partenaires ; Expériences pratiques dans l’enregistrement des informations et données de reporting internes ; Ex- Responsable de l’audit interne du Comité Permanent Inter- Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Statut et grade : Emploi à recrutement international (niveau D, Grade D1-6). Ex-Directeur Financier et Comptable de la STTB-SA-Bénin Ex- Directeur des missions d’audit chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit) -Bénin-RCI-Gabon-Niger. Ex-Coordonnateur de projet chez CARITAS-Bénin. Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités locales à travers l’audit du programme d’appui des plans de développement des communes (PAPDC)/ CTB (Coopérative Technique Belge) ; Expert en gestion des risques dans les marchés publics, contrôle et audits des marchés publics, lutte contre la fraude et la corruption. Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités sous contrôle GFA en qualité d’auditeur Comptable et Financier dans le cadre de la mission de contrôle technique des investissements réalisés sur ressources du Fonds Fadec des années 2008 à 2012 ; CV Bonaventure PEDE Page 1 de 44 Maîtrise des logiciels utilisés dans le secteur public au Bénin. : TOMATE (TOMFED, TOMPRO, FINPRONET, TOMPAIE, TOMSTOCK, TOMMARCHE, TECPRO et TOMON), Microsoft Office (power point, Access, Publisher et Certificat d’Aptitudes en Word et en Excel). Quiks-Books, Sage SAARI, SAGA, SARA, SUCESSS, Sun System (logiciels comptables et financiers) Consultant Indépendant en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion des projets UE procédures contrôle s finances UE ; procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement. Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures). Expert en passation des marchés publics (rédaction des dossiers appels d’offres, publication des appels d’offres, ouverture des offres, analyse techniques et financière des offres en vue de la sélection des soumissionnaires) Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ; Expérience de formation des ONG en gestion financière ; L’expérience avec des audits de performance des programmes régionaux du CILSS. Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ; Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD AFD, KW ; Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM AFD, KWF ; Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet 21 ans d’expérience Séminaire de formation sur le Suivi & évaluation des projets de développement : /07 octobre au 19 décembre 2002 Séminaire de formation sur l’élaboration des budgets des projets de développement07 octobre au 19 décembre 2002 Séminaire de formation sur du système comptable OHADA : 20au 22 mars/2018. Séminaire de formation sur des procédures de l’USAID : 24 au 25 aout /2016. Séminaire de formation sur de la confection de la cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017. Séminaire de formation sur des référentiels COSO 1 et COSO 2 : 17 au 21 juillet/2017. Séminaire de formation sur management des risques et cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017. Séminaire de formation sur des normes internationales d’audit interne : 17 au 21 juillet/2017. Élaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS. Plus de 18 ans d’expérience régionale en audit et gestion financière, gestion financière et administrative des projets de développement, en audit comptable et financier des organismes publics et privés , commissariat aux comptes des organismes publics et privés , audit des comptes des projets des programmes de développement, audit interne des projets de développement , audit de gestion, audit interne classique des organismes publics et privés et dans la gestion administrative, comptable et financière des sociétés commerciales.. 13. Expérience spécifique dans la région concernée : Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Ghana. Pays Date de – Date à Responsable du département d’Audit interne du CILSS/Niveau D, Grade D1-6 (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ayant pour objectif d’assurer la sécurité 13 pays africains dont le Burkina- alimentaire, de lutter contre les effets de la sécheresse et du changement climatique. Cette organisation internationale très vaste et Faso complexe gère en son sein plusieurs programmes financés par plusieurs partenaires techniques et financiers : USAID – La BAD – La Banque Mondiale- l’Union Européenne-AFD-KWF, FIDA…) Missions Particulières d’audit internes pour plusieurs projets financement UE : Appui-Conseil : pour gestion administrative, 13 pays africains dont le Burkinafinancière et comptable ; Pré-Audit des comptes. Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision de des missions d’audit Faso externe. Examen des rapports financiers Audit externe des comptes des projets des projets développement : Audit des procédures internes de gestion ; Audit des Bénin-Togo-RCI-Ghana dépenses ; Audit des paiements ; Audit des procédures de budgétisation. Consultant-Spécialiste d’audit interne des projets de développement : Responsable d’audit interne du Projet - Gestion Intégrée Bénin-Togo des Catastrophes et des Terres (PGICT à Lomé- Togo (Financé par la Banque Mondiale) ; Spécialiste - Responsable d’audit interne du Programme Cadre d’appui à la Diversification Agricole (ProCAD) à Cotonou – Bénin (Financement Banque Mondiale). Directeur financier et comptable chez STTB SA (Solutions Technologiques des transports du Bénin) ; Coordonnateur du projet « Réponse d’Urgence en faveur des personnes déplacées à l’intérieur (IDPS) du HCR à travers Bénin l’opération SEN RO BAC » (CARITAS-BENIN) Chef de mission puis Directeur de mission chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit). CV Bonaventure PEDE Page 2 de 44 14. Expérience professionnelle : Date de- Date à 18 février 2021 à ce jour Lieu Cotonou-Bénin Société &personne de référence 1 Position Expert en audit interne PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES ET A LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS (PACOFIDE). Abelle Y. Dossou-Huessou / Coordonnatrice Nationale [email protected] Coordonnatrice Nationale 0022966030812 Description Mandat Chargé de la définition la stratégie d'audit interne du Projet et la mettre en œuvre ; Élaborer la cartographie des risques du projet ; Chargé d’établir à l'attention de la Coordination son plan annuel d'audit ; basé sur les risques majeurs du Projet dans lequel il décrit de manière explicite toutes les phases de sa mission ; Chargé de mettre en place tous les outils synthétisant l'exercice de sa mission (les comptes rendus d'entretiens validés par les audités, les feuilles de travail qui matérialisent ses travaux, les outils spécifiques à l'Audit interne comme : la Feuille de Résolution et d'Analyse des Problèmes (FRAP) ; Chargé de produire à l'attention du Coordonnateur des rapports trimestriels offrant une vision synthétique de sa mission ; Chargé de veiller à ce que les procédures du Projet soient conformes aux directives de la Banque mondiale et aux principes de transparence et de saine gestion ; Chargé d’évaluer par une approche systématique et méthodique les processus de gestion des risques, de contrôle et d'administration du Projet par l'examen de tous les services : comptables, financier, passation des marchés, et autres partenaires dans l'exécution des activités du Projet ; Il prêtera une attention particulière, notamment au respect de pratiques saines en matière de gestion financière et de passation des marchés relatives aux acquisitions de biens, travaux, services de consultants et à l'application objective des clauses contenues dans les conventions conclues avec les autres parties prenantes à la mise en œuvre du Projet ; Chargé d’identifier les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et, proposer les mesures appropriées pour y remédier ; Chargé de conduire des missions d'audit opérationnel aussi bien au niveau de la Coordination nationale qu'auprès des autres parties prenantes, bénéficiant des financements du Projet ; Chargé d’évaluer le système de contrôle interne lié à l'efficacité et à l'efficience de l'exécution des activités du Projet ; Chargé de contrôler périodiquement les transactions financières liées aux activités du Projet, et fournir une assurance raisonnable quant à leur exécution régulière, sincère et exempte de fraudes, erreurs et corruptions éventuelles ; Chargé de mener des missions spéciales d'investigations ainsi que des contrôles inopinés dans le respect des règles spécifiques à l'Audit interne ; S'assurer que les recommandations des auditeurs externes et missions de supervision de l'IDA sont prises en compte et dûment exécutées par les structures ayant la charge de leur mise en œuvre ; Recommander, le cas échéant, des mesures idoines d'amélioration des procédures permettant un fonctionnement efficient du Projet ; Travailler en collaboration avec les auditeurs externes (financier et technique) ainsi que les équipes de supervision de la Banque mondiale. 1 Les autorités contractantes se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez-le stipuler/mentionner et fournir une justification/explication. CV Bonaventure PEDE Page 3 de 44 02 September 2015 à 2018 Benin et la sous-région EVEREST- Expertise-& Associés. Pedro d’Assomption ASSOSSOU Directeur associé d’EVEREST Expert-comptable Stagiaire Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email : [email protected] Mandat Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes. Responsable d’un portefeuille clients : Audit & commissariat aux comptes Organisation et système d’information Conseil & autres missions spéciales Formation : élaboration de manuel de procédures comptables et administratives suivie de formation du personnel des entités clientes du cabinet-Animation des séminaires de formation sur le rôle des Membres des Conseils d’Administration des entreprises, Animation des séminaires de formation sur les travaux de fin d’exercice-Des séminaires de formation sur la gestion comptable et financière. 01 août 2015 à 31 août 2018 Burkina-Faso et 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le 12septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il regroupe de nos jours treize (13) États membres dont : 8 États côtiers (Bénin, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert). Le mandat ou l’objectif général qui guide l’action du CILSS est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel à Mail : [email protected] travers : [email protected] Le CILLS a été créé en 1973 et regroupe treize états dont le Bénin. Le Responsable de l’Audit Interne du CILSS est : Antoine Somé rattaché directement au Conseil des Ministres et recruté par le biais d’un recrutement inter Etatiques par un cabinet Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS international et nommé par la suite au Conseil des Ministres des 13 pays membres du CILSS pour un mandat de trois ans. Cadre supérieur de catégorie D. Dans le cadre de ses fonctions le Responsable de l’Audit Interne : présente un rapport Contact : annuel au Conseil des Ministres de ses contrôles ; apporte son appui au Secrétaire Exécutif du CILSS ; aux Directeurs - (00223)71041640 Généraux et aux autres responsables opérationnels du CILSS. Il présente un rapport trimestriel au Secrétaire Exécutif Mail : [email protected] [email protected] de l’ensemble de ses activités d’audit. Effectue un reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS sur :la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ;les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations les appuis du département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins les appuis du département à la supervision et au suivi la revue des rapports périodiques ;la tenue de la comptabilité l’état d’avancement des projets. CV Bonaventure PEDE Page 4 de 44 Travaux effectués : Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre Revue de la cartographie des risques, Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés et présentation de la matrice des risques trimestrielle, Conduite des missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises. Assurer l’application des procédures par les programmes (UE-BM-AFD-BAD-USAID-FEM-KWF-BID-BEADUEMOA-CEDEAO-CIRD-CIRAD………) dans les domaines de l’administration générale, de la gestion CV Bonaventure PEDE Page 5 de 44 programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires de mise en œuvre des projets Appui-Conseil pour la gestion administrative, financière et comptable ; Mise en place de manuel d’exécution des projets Pré-audit des comptes des projets Supervision des missions d’audit externe des projets. Examen des rapports financiers des projets Identification des dysfonctionnements et propositions de solutions de remédiation Missions de contrôle sur le terrain et appréciation de la gestion financière, du système de contrôle de gestion et de budgétisation, Revue des systèmes financiers des bénéficiaires, Missions particulières entant que Responsable de l’Audit Interne du CILSS) pour plusieurs projets. Projets audités en tant que responsable de l’audit interne : Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest/ Union Européenne PASSHA : Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique / Banque Mondiale Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel / Banque Mondiale Programme Régional de Gestion Durable des Terres / Union Européenne Food Security Thematic programme. / Union Européenne Monitoring of Environmental for Security in Africa. / Union Européenne Appui à l'opérationnalisation du "Système Régional Intégré d'Information Agricole" ECOAGRIS. / Union Européenne Convention d’appui au renforcement du dispositif d’information sur la Sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et la gestion des pesticides Entre la Commission de l’UEMOA/ l’UEMOA Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. / BID Composante Régionale Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel / BAD West Africa Seed Program (WASP) / USAID Accord de subvention pour l’Objectif de Développement Régional (DOAG)/ USAID Projet de renforcement de la résilience par le biais des services liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances (BRICKS)/ Banque Mondiale SERVIR/WA part of the Global SERVIR Program / USAID Information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest / USAID Sahel irrigation Initiative Project (composante régionale) Programme Food Accross Borders (ProFAB) in West Africa/ USAID Renforcement des Capacités Techniques du CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel/ Banque Mondiale Programme d’appui et de développement des centres d’excellence régionaux au sein de l’UEMOA - PHASE INTERIMAIRE/ l’UEMOA Données Mobiles pour la Gestion de la Transhumance et de Meilleurs Revenus MODHEM /Organisation Néerlandaise de Développement SNV Programme de formation sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes en agriculture PACC/RCC/OMM. Autres missions particulières pour le CILSS : Elaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS. Mission de conseil sur les pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ; Mission de conseil en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ; Mission de conseil suer les pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA. Mission de conseil sur pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM, AFD, KWF, FIDA ; Mission de conseil sur l’élaboration de réponses aux appels d'offre et appels à projet ; Mission de conseil sur pratiques d’appui à la rédaction des composantes techniques ; Mission de conseil sur pratiques dans la coordination des offres administratives et budgétaires ; Mission de conseil les pratiques dans la contractualisation des projets avec le bailleur et les partenaires ; Mission de conseil les pratiques dans l’enregistrement des informations et données de reporting internes. 07Avril 2015 au 31 août 2015 Bénin ProCAD, Programme cadre d’appui à la diversification agricole. Spécialiste -Responsable de l’audit interne Personne à contacter : Yénankpondji Janvier CAPOCHICHI, Coordonnateur du programme. / (contact : +229 95563243 / +229 97219984). Email :[email protected] Projet principal de ProCAD : Le Bénin s’est doté d’un Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole pour atteindre son objectif d’être classé au rang de puissance agricole de la sous-région ouest africaine à l’horizon 2015. Le Gouvernement du Bénin et la Banque Mondiale ont convenu depuis 2012, de la mise en place du Programme Cadre d’Appui à la Diversification Agricole (ProCAD), qui se trouve être le cadre de coordination de la mise en œuvre des interventions financées par la Banque Mondiale dans le secteur agricole au Bénin et qui visent à d’améliorer le niveau de productivité agricole, renforcer la diversification tout en allant à la conquête du marché. Le Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA) et du Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) sont donc les deux Projets sous coordination du ProCAD. L’objectif général du ProCAD est de coordonner prioritairement les interventions financées par la Banque Mondiale dans le secteur agricole. Les bénéficiaires sont les agriculteurs, les maraichers, les aquaculteurs, les éleveurs, les agro-industriels et les organisations professionnelles et interprofessionnelles au travers des projets PADA et PPAAO. La stratégie d’intervention du ProCAD est basée sur « le faire faire » et sur le « faire avec ». Programme financé par la Banque Mondiale-UE-BAD-USAID. Mandat : Vérifier, à travers un audit de gestion, la réalisation effective et sa conformité aux clauses contractuelles Faire, pour chacun des projets, le point des décaissements effectués, en précisant le montant décaissé par rubrique contractuelle ; Emettre des appréciations globales sur la gestion des ressources financières (notamment la procédure de décaissement, le suivi de l’utilisation des fonds, l’obtention des résultats attendus, …) et sur leur comptabilisation ; Faire des recommandations de mesures correctives aux éventuelles insuffisances constatées ; o Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre, Revue trimestrielle de la cartographie des risques, Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés ; Rapport trimestriel d’activité d’audit interne, Présentation de la matrice des risques chaque de fin de trimestre, Sous l’autorité du coordonnateur du programme, je conduis les missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises .En ce qui concerne particulièrement le programme j’ai pour mission de m’assurer de l’application des procédures dans les domaines de l’administration générale, de la gestion programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires de mise en œuvre des projets du ProCAD. Je suis chargé d’identifier les dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions pour y remédier. Je conduis les missions de contrôle sur le terrain afin de m’assurer que les procédures sont respectées et que les activités de l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière satisfaisante. Je suis chargé d’apprécier la gestion financière, le système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue les systèmes financiers des bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire. CV Bonaventure PEDE Page 6 de 44 Autres vérifications spécifiques : Vérification des dépenses des partenaires (les directions techniques du Ministère de l’Agriculture et de l’élevage du Bénin, les ONG les collectivités locales et les organisations des sociétés civiles de mise en œuvre des activités des projets avant paiement et refinancement. Mission d’assurance (nécessitant l’expression d’une opinion ou d’un avis motivé) : Vérifier, à travers un audit de gestion, la réalisation effective et sa conformité aux clauses contractuelles des sous projets ; Faire, pour chacun des sous projets, le point des décaissements effectués, en précisant le montant décaissé par rubrique contractuelle ; Emettre des appréciations globales sur la gestion des ressources financières (notamment la procédure de décaissement, le suivi de l’utilisation des fonds, l’obtention des résultats attendus, …) et sur leur comptabilisation ; Faire des recommandations de mesures correctives aux éventuelles insuffisances constatées ; Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre, Revue trimestrielle de la cartographie des risques, Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés ; Rapport trimestriel d’activité d’audit interne, Présentation de la matrice des risques chaque de fin de trimestre, Sous l’autorité du coordonnateur du programme, Conduite des missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises. En ce qui concerne particulièrement le programme, mon mandat spécifique est d’assurer le suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires du projet qui sont les ONG, les structures étatiques, les collectivités publiques, les entreprises privées de mise en œuvre des projets du ProCAD. Identification des dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions pour y remédier. Conduite des missions de contrôle sur le terrain afin d’assurer que les procédures sont respectées et que les activités de l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière Satisfaisante. Appréciation de la gestion financière, du système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue les systèmes financiers des bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire. Mission de conseil- Gestion Financière (mission de conseil d’audit interne) Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes; Mise en place des outils de gestion du projet. Participation à la préparation des DRF, des rapports financiers, à la mise à jour de la comptabilité, à la préparation des audits externes. Aide à la confection du PTA et des budgets annuels Aide à la confection du PPM et des budgets annuels Autres missions d’appui à la gestion financière Pré-Audit des comptes Mise en place de manuel d’exécution du projet. CV Bonaventure PEDE Page 7 de 44 Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers. Juillet 2014 Mai 2015 Togo PGICT, projet gestion intégrée des catastrophes et des terres. / Programme financé par la Banque Mondiale Consultant-Spécialiste d’audit interne. Objectif principal du projet : Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN), le Gouvernement du Togo a entamé des négociations avec la Banque Mondiale, Terr Africa et le FEM en vue de mobiliser des ressources financières d’environ 17 millions de dollars US Djimba N. IBRAHIMA, pour la mise en œuvre du Projet de Gestion intégrée des catastrophes et des terres au Togo (PGICT). L’objectif de ce Inspecteur Général des projet est d’appuyer le pays à accroître sa résilience aux catastrophes naturelles, en particulier les inondations et à promouvoir la gestion durable des terres. Finances pi du Togo. (Contact : +22822202259 / +228 90059590). Pour la mise en œuvre du PGICT, le Gouvernement du Togo représenté par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) et la Banque Mondiale ont convenu de faire appel aux services d’un consultant Email : [email protected] international pour procéder à la rédaction du Manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du Boundjouw SAMA ; Secrétaire projet qui faciliterait cette mise en œuvre en terme de rôle et de responsabilités des différents intervenants, de supervision Général du Ministère de des acteurs, de suivi des activités programmées et d’évaluation des résultats du projet.( financé par la Banque Mondiale L’Environnement et des et le FEM). Ressources Forestières. (Contact : +228 22224426 / Mandat : Sous l’autorité fonctionnelle du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières et sous +228 90026808) la direction technique de l’Inspection générale des finances du Togo, je conduis les missions d’audit interne en conformité E-mail : [email protected] avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit interne et les procédures admises. En ce qui concerne Amidou A. MOROU, particulièrement le Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT), j’ai pour mission de m’assurer de Coordonnateur. l’application des procédures dans les domaines de l’administration générale, de la gestion programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise en œuvre adéquate des contrôle s CONTACT (+228) 22468108 / signés avec les différents prestataires du projet dont les AGAIB régionaux et AGETUR. Je suis chargé identifier les (+228) 22217505 dysfonctionnements au niveau de toutes les composantes ainsi que leurs conséquences et proposer des solutions pour y E-mail : [email protected] remédier. Je conduis les missions de contrôle sur le terrain afin de m’assurer que les procédures sont respectées et que les activités de l’UGP et prestataires de services se déroulent de manière satisfaisante. Je suis chargé d’apprécier la gestion financière, le système de contrôle de gestion et de budgétisation, de passer en revue les systèmes financiers des bénéficiaires, exécuter toute mission qui pourrait s’avérer nécessaire. Mission de conseil- Gestion Financière (mission de conseil d’audit interne) Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place des outils de gestion du projet. Participation à la préparation des DRF, des rapports financiers, à la mise à jour de la comptabilité, à la préparation des audits externes. CV Bonaventure PEDE Page 8 de 44 Aide à la confection du PTA et des budgets annuels Aide à la confection du PPM et des budgets annuels Autres missions d’appui à la gestion financière. Mars 2012 à Juin 2014 Bénin SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’audit. Directeur des missions CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Albert T. AHOSSIN Mandat : Audit & commissariat aux comptes Organisation et système information Audit des projets de développement Gestion Financière des projets de développement Conseil & autres missions spéciales Formation Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux : Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDAe - FAD/BAD - USAIDPNUDCOOPERATION BELGE-AFD-KWF-FIDA. Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes d’évaluation, d’étude et de conseils. Travaux exécutés : Gestion Financière des projets de développement et des entreprises Audit du Projet de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP)/ BAD- Banque Africaine de Développement ; PAPME : programme d’appui aux petites et moyennes entreprises ; Mission d’apurement des comptes Audit du Réseau Africain de Microfinance (AFMIN) COBENAM : Élaboration de manuel de procédures administratives, comptables et financières CORRIDOR Abidjan-Lagos : Mission d’inventaire des immobilisations, Apurement comptable des comptes d’immobilisations, élaboration et mise en place de procédures de suivi et de gestion des immobilisations/Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA. PEB SARL : Mise en place d’une comptabilité analytique : découpage de l’activité en centres de coût et de profit*Retraçage des flux d’information, Amélioration des procédures de traitement et de communication des données analytiques, Assistance au choix du système analytique approprié, Assistance au choix du logiciel de comptabilité. INRAB Bénin : Elaboration d’un manuel de procédures administratives et financières, Elaboration et mise en place d’un manuel comptable AJS SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes, Elaboration de plan d’affaires (business Plan) Conception et mise en place de tableaux de bord ECOZA SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes. BETHESDA Bénin : Séminaires de formation en intra portant sur divers thèmes ; Audit financier. CV Bonaventure PEDE Page 9 de 44 Audit des projets de développement Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la Pendjari du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale ; Audit des comptes du Projet de développement et d’accès à l’énergie moderne/ Banque Mondiale ; Audit des comptes du programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire (ACCORD DE DON N° TF 093250) / Banque Mondiale ; Audit des comptes du Projet de développement et d’accès à l’énergie moderne (PDEAM)/ Banque Mondiale ; Audit des comptes du Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM)- Banque Mondiale ; Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR)/Banque Mondiale ; Audit des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM)- Banque Mondiale ; Audit des comptes du Projet de fournitures de services d’énergie (PFSE)/Banque Mondiale. Audit des comptes du Projet d’identification et de lutte contre le paludisme (PILPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA. (2012) Audit des comptes du l’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 6 TB Audit des procédures internes de gestion. / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2010-2011) Audit des comptes del’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 5 VIH/SIDA / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2010-2011) Audit des comptes du l’Organisation du Corridor Abidjan –Lagos / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2010) Audit des comptes du projet d’appui à la lutte contree le paludisme (PALPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2009-2010-2011) Audit des comptes du programme national de lutte contree la tuberculose / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2007-2008-2009) Audit du programme national de lutte contree le paludisme/ Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (2007-2008) Programme Cadre Pour la Diversification Agricole (ProCAD) / Banque Mondiale (2012-2013) Audit du projet de fournitures des services énergétiques (PESE) / Banque Mondiale (2011-2012) Audit de Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM) / Banque Mondiale (2011-2012) Audit du projet multisectoriel de lutte contree le SIDA / Banque Mondiale (2011-2012) Audit du projet e-Bénin / Banque Mondiale (2011-2012) Audit du projet multisectoriel de lutte contree le SIDA / Banque Mondiale (2011-2012) Audit des comptes de l’OCAL/PFCTAL / Banque Mondiale (2011-2013) Audit des comptes du PMLS II (Programme Multisectoriel de Lutte contree le Sida) / Banque Mondiale (2010-2011) Audit des comptes du DAEM / (2010-2011) Banque Mondiale (Projet de Développement et d’Accès à l’Energie Moderne) (2010-2011) Banque Mondiale / Audit des comptes du PESE (Projet de Fournitures de Service d’Energie) / Banque Mondiale (2010-2011) Audit des comptes du Projet d’Appui à la Lutte contree le Paludisme (PALP) / Banque Mondiale (2010-2012) Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) / Banque Mondiale (20102013) Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la Pendjari du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale Septembre 2011 à Bénin STTB-SA (Solutions Technologiques des Transports du Bénin) Directeur financier et Comptable Jimmy Lassissi AFOUHUNCHO Président Directeur Général. (+229) 21300779 (+229) 21308480 e-mail : [email protected] Février 2012 Coordonnateur de l’ensemble des fonctions financières, comptable et de trésorerie de l’Entreprise, ce qui inclut : L’établissement du plan à moyen terme de financement des investissements, Les relations avec les banques et la négociation des lignes de découverts, des emprunts et des placements, La supervision des comptabilités générales et analytiques, Le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion, la trésorerie, Les études financières et les déclarations fiscales. Assume la responsabilité de tous les services supports et je suis garant de la fiabilité des documents comptables et financiers de l’Entreprise, le tout en conformité avec la législation. Je définis les principaux contrôles et indicateurs à mettre en place dans le cadre du reporting destiné à la direction générale ou au Président-Directeur Général. CV Bonaventure PEDE Page 10 de 44 Octobre 2010 à Bénin Janvier 2011 Réponse Urgente en faveur des personnes Déplacées l’Intérieur (IDPS) du HCR à travers à l’opération SEN RO BAC. Coordonnateur du projet IDPS du HCR avec les autres acteurs (PLAN International, CRS, CAIRE, AFRICARE), l’administration centrale ; la CROIX ROUGE. Produire des Sœur Léonie DOCHAMOU CONTACT (+229) 20240080 / (+229)20240154 E-mail : [email protected] Septembre 2007 à SIEGA, Société Internationale, Bénin Octobre 2010 Chargé du projet « Réponse Urgente en faveur des personnes Déplacées l’Intérieur (IDPS) du HCR à travers à l’opération SEN RO BAC. Tâches : Supervision des opérations de secours ; Gestion financière des opérations de secours ; coordination des opérations Rapports d’activité ; Rapports financier. Chef de mission Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes d’évaluation, d’étude et de conseils. D’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit. Audit & commissariat aux comptes Organisation et système information Audit des projets de développement Gestion Financière des projets de développement Conseil & autres missions spéciales Formation Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux : Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA - FAD/BAD – USAID-PNUDCOOPERATION BELGE CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN Janvier2002- Bénin Septembre 2007 SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit. Assistant Sénior et Chef de Mission Audit & commissariat aux comptes Organisation et système information Audit des projets de développement Gestion Financière des projets de développement Conseil & autres missions spéciales Formation Missions particulières pour le compte de certains organismes internationaux : Banque Mondiale- UE-Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDAe - FAD/BAD - USAIDPNUDCOOPERATION BELGE 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN Janvier 2002 et de conseils. CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) Octobre 2000- Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes d’évaluation, d’étude Comptable Bénin Groupe GHM International analytique ; Relation avec les institutions financières et les banques. Tél :+229 21309401 / Fax 21305152 E-mail : [email protected]/Madame GLAIZE Claude Directrice Générale CV Bonaventure PEDE Tenue de comptabilité ; Déclarations fiscales et sociales ; Élaboration des états financiers ; Tenue d’une comptabilité Page 11 de 44 Janvier 1998- Bénin ATLANTIC COSULT Tél: +229 21309401 / Fax 21305152 E-mail: [email protected] Richard d’Almeida, membre de l’ordre des experts comptables du Bénin Directeur Associé. Octobre 2000 Assistant junior des missions d’expertise comptable et d’audit - Tenue de comptabilité ; Déclarations fiscales et sociales ; Élaboration des états financiers Tenue des dossiers permanents et des dossiers d’exercice ; contrôle des comptes. Missions particulières- Audit Interne : (pour le compte de certains organismes internationaux en tant Responsable d’audit interne) Burkina-Faso et 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) / Convention AFD/CEDEAO/ N°CZZ-1431 CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) 2015-2018 Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D.. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] CV Bonaventure PEDE Page 12 de 44 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Convention CZZ 1449 01 Juin 2011-Juin 2016Financement : Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) et AFD CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé, Directeur Général de l’institut du SAHELCILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] CV Bonaventure PEDE Page 13 de 44 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. PASSHA : Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique / Banque Mondiale CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] CV Bonaventure PEDE Page 14 de 44 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet. Missions d’assurance Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Revue compte spécial Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent PRAPS : Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel / Banque Mondiale. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHELCILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] PRGDT : Programme Régional de Gestion Durable des Terres. / Union Européenne CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact : CV Bonaventure PEDE Page 15 de 44 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Revue compte spécial Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité Sur l’état d’avancement des projets. - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] AMESD: African Monitoring of Environment for Sustainable Development. / Union Européenne. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité Sur l’état d’avancement des projets. Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] FSTP: Food Security Thematic programme. / Union Européenne. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Antoine Somé Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS CV Bonaventure PEDE Page 16 de 44 Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] Burkina-Faso et 13 pays de l’Afrique de l’Oueste et de l’Afrique centrale MESA: Monitoring of Environmental for Security in Africa. / Union Européenne. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] 2015-2018 Antoine Somé 13 pays du CILSS et dont le Burkina-Faso. Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS Contact : - (00223)71041640 Mail : [email protected] [email protected] ECOAGRIS : Appui à l'opérationnalisation du "Système Régional Intégré d'Information Agricole" ECOAGRIS / Union Européenne. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] CV Bonaventure PEDE Page 17 de 44 Convention d’appui au renforcement du dispositif d’information sur la Sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et la gestion des pesticides Entre la Commission de L’UEMOA. / UEMOA. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] (P2RIAS) : projet de renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et Nutritionnelle au Sahel. / BID. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] CV Bonaventure PEDE Page 18 de 44 (P2RS) – Composante Régionale Projet 1 : du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et Nutritionnelle au Sahel / BAD. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] Projet : Régional FAO/FEM GCP/INT/147/GEF « élimination des pesticides obsolètes y compris les POP et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du CILSS / Financement FEM. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent InterEtats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Revue compte spécial Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent Missions : Appui-conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Mail : [email protected] [email protected] (WASP):West Africa Seed Program (WASP) / USAID. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) CV Bonaventure PEDE Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Page 19 de 44 Missions: Appui-Conseil: pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] 2015-2018 13 pays du CILSS et dont le Burkina-Faso. (DOAG) : Accord de subvention pour l’Objectif de Développement Régional (DOAG)/. USAID CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] 2015-2018 13 pays du CILSS et dont le Burkina-Faso. (BRICKS) : Projet de renforcement de la Résilience par le biais des services liés à L’innovation, à la communication et aux Connaissances (BRICKS). / Banque Mondiale. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Revue compte spécial Régional AGHRYMET-CILSS Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ Contacts :(00225)40141491 L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Mail : [email protected] [email protected] Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. CV Bonaventure PEDE Page 20 de 44 Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; SERVIR/WA part of the Global SERVIR Program / USAID. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Permanent Inter-Etats de la Sécheresse dans au Sahel) Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Il est un cadre supérieur de Directeur Général du centre catégorie D. Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et Attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Régional AGHRYMET-CILSS Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Contacts :(00225)40141491 Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Mail : [email protected] Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi [email protected] Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Projet : Information satellitaire et Météorologique pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest (SAWIDRA-AO). / BAD. Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Sécheresse dans au Sahel) la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] Sur l’état d’avancement des projets Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets [email protected] 2015-2018 13 pays du CILSS et dont le Burkina-Faso. Sahel irrigation Initiative régionale) / USAID. CV Bonaventure PEDE Project Responsable du Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de (composante département d’Audit manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers. interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Page 21 de 44 CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Lutte Contree la Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et la Sécheresse dans au Sahel) Sécheresse dans au Sahel) Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Il est un cadre supérieur de Guy Marcel BOUAFFOU : Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres catégorie D. du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Directeur Général du centre Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; régional AGHRYMET-CILSS Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Contacts :(00225)40141491 Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets Mail : [email protected] [email protected] Responsable du département d’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de catégorie D. la Sécheresse dans au Sahel) Programme Food Accross Borders (ProFAB) in West Africa / ou Programme d’appui à la mise en œuvre des recommandations de la conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest. /USAID Guy Marcel BOUAFFOU : Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] Revue compte spécial [email protected] Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; CV Bonaventure PEDE Page 22 de 44 Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent. Responsable du Renforcement des Capacités Techniques du département d’Audit CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel (DON interne du CILSS (Comité Banque Mondiale). Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Sécheresse dans au Sahel) CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de la Sécheresse dans au Sahel) catégorie D. Guy Marcel BOUAFFOU : Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Mission d’assurance : Revue des états certifiés de dépenses Vérifier tous les états certifiés de dépenses (ECD) Déterminer l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et du rapport d’évaluation. Dans les cas où des dépenses inéligibles sont identifiées dans les demandes de décaissement et de reconstitution de fonds, elles doivent faire l’objet d’une note séparée de l’auditeur ; et Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS S’assurer qu’aux états financiers est joint un historique des demandes de retrait des fonds soumises à la Banque sur la base des états de dépenses certifiés, avec indication pour chaque demande du numéro de référence et du montant. Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] Revue compte spécial [email protected] Examiner toutes les transactions du compte spécial relatives au projet/ L’éligibilité et l’exactitude des transactions financières couvrant la période considérée et le solde du compte à la clôture de ladite période ; Les transactions et l’utilisation du compte spécial conformément aux dispositions de l’accord de prêt/don et de la lettre de décaissement ; et L’adéquation du système de contrôle interne avec cette méthode de décaissements. Rapport sur le contrôle interne : Adresse ses commentaires et observations sur la comptabilité, les procédures, les systèmes et les contrôles examinés lors de l’audit ; Identifie les anomalies et les points faibles spécifiques du système de contrôle interne et formule des recommandations en vue de leur amélioration ; Donne son opinion sur le degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenus dans l’accord de prêt/don et fait, le cas échéant, des commentaires sur les causes internes et externes des anomalies observées ; Indique l’état de mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit précédents ; Relève les problèmes identifiés au cours de la mission d’audit susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution et la continuité du projet, et attire l’attention de l’emprunteur sur tout autre point qu’il juge pertinent CV Bonaventure PEDE Page 23 de 44 Responsable du Programme d’appui et de développement des centres département d’Audit d’excellence régionaux au sein de l’UEMOA (PACER) interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de PHASE INTERIMAIRE. Lutte Contree la CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Sécheresse dans au Sahel) la Sécheresse dans au Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] [email protected] CCAFS/ USAID 2015-2018 13 pays du CILSS et dont le Burkina-Faso. Responsable du département d’Audit CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree interne du CILSS (Comité la Sécheresse dans au Sahel) Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Guy Marcel BOUAFFOU : Sécheresse dans au Sahel) Directeur Général du centre Il est un cadre supérieur de catégorie D. Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. Missions d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers. Missions d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Mail : [email protected] Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi [email protected] Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets Données Mobiles pour la Gestion de la Transhumance et de Meilleurs Revenus CV Bonaventure PEDE Responsable du Missions: Appui-Conseil: pour gestion administrative, financière et comptable; Pré-Audit des comptes; Mise en place de département d’Audit manuel d’exécution du projet. Supervision des missions d’audit externe. Examen des rapports financiers. interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Page 24 de 44 Contree la Missions d’assurance : de Lutte Sécheresse dans au Sahel) Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Il est un cadre supérieur de Coordonnateur du projet sur : CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree catégorie D. Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; la Sécheresse dans au Sahel) Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Guy Marcel BOUAFFOU : Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Directeur Général du centre Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Régional AGHRYMET-CILSS Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. Contacts :(00225)40141491 MODHEM. /Organisation Développement SNV. Néerlandaise Mail : [email protected] [email protected] Responsable du Programme de formation sur l'adaptation au changement département d’Audit climatique et la réduction des risques de catastrophes en interne du CILSS (Comité agriculture Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la PACC/RCC/OMM. Sécheresse dans au Sahel) CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contree Il est un cadre supérieur de la Sécheresse dans au Sahel) catégorie D. Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] Missions : Appui-Conseil : pour gestion administrative, financière et comptable ; Pré-Audit des comptes ; Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision des missions audit externe. Examen des rapports financiers. Missions d’assurance : Reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS et Coordonnateur du projet sur : Sur la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en œuvre des projets pilotés par le CILSS ; Sur les résultats des missions en termes de Constats /Risques et recommandations sur les Ministères des pays membres du CILSS, les ONG et les collectivités locales. Sur les Appuis de mon département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction des besoins ; Sur les appuis de mon département à la Supervision et au Suivi Sur nos revues des rapports périodiques ; Sur nos revues la tenue de la comptabilité des projets ; Sur l’état d’avancement des projets. [email protected] 2015-2018 Burkina-Fase Responsable du Autres missions particulières- Audit Interne : (pour CILSS en tant Responsable d’audit interne) : CILSS : Comité (Permanent Inter-Etats de Lutte département d’Audit Contree la Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 interne du CILSS (Comité pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale) Permanent Inter-Etats de Lutte Contree la Personnes à contacter : Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Il est un cadre supérieur de catégorie D. CV Bonaventure PEDE Page 25 de 44 Directeur Général du centre Elaboration du manuel de lutte contree la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS. Régional AGHRYMET-CILSS - Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS. Contacts :(00225)40141491 - Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS. - Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Mail : [email protected] - Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système [email protected] CILSS. - Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS. Audit Externe : Missions particulières (pour le compte de certains organismes internationaux en mode Auditeur Externe Sénior Chef de Mission et Directeur de Mission) DE DATE A DATE 2018-2019 LIEU Bénin/ Cotonou SOCIETE &PERSONNES DE REFERENCES Aymar ADONON Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039). Email : [email protected] CV Bonaventure PEDE FONCTION Chef de mission DESCRIPTION DE LA MISSION Mission : Audit des comptes des exercices clos les 31/12/2018 du projet d’appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l’Ouémé (PAIA-VO) Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Page 26 de 44 Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées. 2012 Bénin/ Cotonou Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039). Email : [email protected] Chef de missions Mission : Audit des comptes de l’exercice clos le 31/12/2012 de la Croix Rouge du Bénin Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturationétablie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées. 2013 Bénin/ Cotonou Aymar ADONON Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039). Email : [email protected] Chef de mission Mission : audit des comptes de l’Agence Nationale de la Césarienne Gratuite (ANGC) Ministère de la santé : Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; CV Bonaventure PEDE Page 27 de 44 Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées. 2012-2014-2015 Bénin/ Cotonou Aymar ADONON Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes, Directeur associé de S. Y. G – Conseil ; (Tél. : +229 95780039). Email : [email protected] CV Bonaventure PEDE Auditeur Sénior Mission : Audit des comptes des exercices clos les 31/12/2012 ;2014 ;2015 programmes d’appui à la santé maternelle et infantile (PASMIN) Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation mis et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation Établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Page 28 de 44 2012 Bénin/ Cotonou 2010-2011 2010-2011 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : cad[email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Directeur de mission Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Projet d’identification et de lutte contree le paludisme (PILPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA. Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays. Directeur de mission L’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 6 TB Audit des procédures internes de gestion. / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation / Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays Directeur de Mission Audit des comptes de l’Unité de Gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM//Ministère de Santé pour la subvention round 5 VIH/SIDA / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA *Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Page 29 de 44 2010 Bénin/ Cotonou Directeur de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010-2011 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2007-2008-2009 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 CV Bonaventure PEDE Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées. Audit des comptes de l’Organisation du Corridor Abidjan –Lagos / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays. Chef de Mission /Directeur de Mission Audit du projet d’appui à la lutte contree le paludisme (PALPE) / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA Auditeur Sénior /Chef de Mission *Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Audit du programme national de lutte contree la tuberculose / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Page 30 de 44 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2008 Bénin/ Cotonou Directeur de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2007-2008 Participation à l’élaboration de manuel de procédures administratives et financières de l’unité de gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA de lutte contree le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Chef de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrôle s de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Elaboration de manuel de procédures administratives et Financières de l’unité de gestion du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA (UGFM). / Fonds Mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA Page 31 de 44 Audit du programme national de lutte contree le paludisme/ Fonds Mondial de lutte contree le paludisme, la tuberculose et le SIDA *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation 2012-2013 Bénin/ Cotonou Chef de Mission Programme Cadre Pour la Diversification Agricole (ProCAD) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; * Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés Chef de Mission Audit du projet de fournitures des services énergétiques (PESE) / Banque Mondiale SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. ) 2011-2012 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2011-2012 Bénin/ Cotonou Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays Chef de Mission Audit de Projet d’Appui à l’Energie Moderne (PAEM) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays. Chef de Mission Audit du projet multisectoriel de lutte contre le SIDA / Banque Mondiale Audit comptable et financier ; Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays. Chef de Mission Audit du projet e-Bénin / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2011-2012 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2011-2012 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CV Bonaventure PEDE Page 32 de 44 CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2011-2012 *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des procédures de budgétisation. Chef de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2011- 2013 Bénin/ Cotonou Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation. Directeur de Mission Audit des comptes de l’OCAL/PFCTAL / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; *Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation. Chef de Mission Audit des comptes du PMLS II (Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Missions sur terrain : nos diligences ont nécessité des déplacements sur le terrain. Des Contrôles ont été réalisés chez les sous récipiendaires à l’intérieur du pays. Chef de Mission Audit des comptes du DAEM (Projet de Développement et d’Accès à l’Energie Moderne) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des procédures de budgétisation. SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010-2011 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010-2011 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter: CV Bonaventure PEDE Audit du projet multisectoriel de lutte contre le SIDA / Banque Mondiale Page 33 de 44 Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010-2011 Bénin/ Cotonou Chef de Mission Audit des comptes du PESE (Projet de Fournitures de Service d’Energie) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit des comptes du Projet d’Appui à la Lutte contre le Paludisme (PALP) / Banque Mondiale SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. ) 2010-2012 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010- 2013 Bénin/ Cotonou *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit des comptes du Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit des comptes du Fonds de disposition de la composante de Pendjari à la Direction du Parc National de la Pendjari du Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Page 34 de 44 2010-2012 Bénin/ Cotonou Chef de Mission Audit Projet Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PMLS)/ Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation. Chef de Mission Audit des comptes du don relatif au Projet d’Appui Institutionnel de l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit des comptes du Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA)/Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit du programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit du compte spécial « Fonds de disposition, phase de construction bâtiment géré par CENAGRAEF et IGIP. / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2011 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CV Bonaventure PEDE Page 35 de 44 CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit du Centre d’Education à Distance (CED-BENIN) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation. Chef de Mission Audit du projet sante et population (PSP) / Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit du projet national d’appui au développement conduit par les communautés (PNDCC)/ Banque Mondiale *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Directeur de Mission Audit des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM) / BAD (Banque Africaine de Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. ) 2009-2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 CV Bonaventure PEDE Page 36 de 44 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009-2010 Bénin/ Cotonou *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Directeur de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2009 Bénin/ Cotonou Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2008-2009 Bénin/ Cotonou Bénin/ Cotonou Chef de Mission Audit des comptes du Réseau Africain de Micro-Finance (AFMIN)/ BAD (Banque Africaine de Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; * Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Chef de Mission Audit du Projet bois de feu phase II (PBF –II). BAD (Banque Africaine pour Développement) Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire CV Bonaventure PEDE Audit des comptes de l’Association d’Entraide des Femmes (AssEF) / BAD (Banque Africaine de Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; * Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2007/2008 Audit des comptes du Projet Bois de feu phase II. / BAD (Banque Africaine de Développement) Page 37 de 44 aux comptes- Directeur associé. 2005-2006-2007-2008 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Auditeur Sénior / Chef de Mission Page 38 de 44 Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Audit du Projet de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes (PGIPAP)/ BAD (Banque Africaine pour Développement) *Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; 2005-2006-2007 Bénin/ Cotonou Auditeur Sénior SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail : [email protected] Personne à contacter : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Audit du Programme d’Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA)/ BAD (Banque Africaine de Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation 2003 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. ) Assistant de Mission Audit du projet BEN 03/003 Intensification de la lutte contre le SIDA/ PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation 2002-2003 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. Assistant de Mission Audit de BEN / 01/ 002 Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (PASNAREP)./ PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation 2003 Bénin/ Cotonou Assistant de Mission Audit de BEN / 01/ 002 Programme d’Appui à la Promotion de la Bonne Gouvernance (PAPBG) / PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; * Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Page 39 de 44 2003 Bénin/ Cotonou Assistant de Mission Audit de BEN / 01/ 003 Programme d’Appui au Secteur des NTIC (PASNTIC) / PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; * Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Assistant de Mission Audit du Projet d’Appui à la Recherche Participative (PARP). / PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2002 Bénin/ Cotonou SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. 2010 Bénin/ Cotonou *Audit comptable et financier ; *Vérification spécifique prévue par l’accord de financement ; *Investigations spécifiques portant sur les états certifiés de dépenses ; Investigations spécifiques portant sur les comptes désignés. *Audit des procédures internes de gestion. *Audit des dépenses *Audit des paiements *Audit des procédures de budgétisation Directeur de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. CV Bonaventure PEDE Page 40 de 44 Audit du programme d’appui des plans de développement des communes (PAPDC)/ CTB (Coopérative Technique Belge) *Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; 2009-2010-2011-20122013 2009 Bénin/ Parakou ATLANTIC CONSULT / Richard d’Alméida, Directeur du cabinet ATCO / 5tél : 21082516/94809454/66554126/[email protected] Bénin/ Cotonou Directeur de mission Chef de Mission SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 97222424 E-mail: [email protected] Personne à contacter: Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplômé- Commissaire aux comptes- Directeur associé. Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Audit des comptes de la coopérative béninoise de matériels agricoles (COBEMAG) Audit de Projet d’Appui aux Initiatives de Développement Durable (AIDD)/ USAID *Tâches et activités exécutées : Audit des procédures internes : Détermination de l’adéquation et l'efficacité du système de gestion des risques et des processus de Contrôle et de gouvernance du projet. L'audit des activités financières, opérationnelles, administratives et informatiques. Examen des systèmes de Contrôle interne mis en place pour protéger les actifs financiers et physiques. Examen de la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité des principaux systèmes informatiques de gestion financière automatisée. Audit des dépenses et des paiements : La vérification de l’éligibilité et de l’exactitude des transactions financières effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le compte conformément au protocole d’accord ; Le Contrôle de conformité des activités prévues pour la Demande de fonds par rapport aux objectifs sectoriels visés par l’accord ; Le Contrôle de cohérence entre la demande de subvention adressée et les fonds effectivement reçus sur le compte spécial ; La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demandés à la Banque avec les montants reçus par le Projet. La vérification de la concordance entre les montants des fonds de roulement demande à la Banque avec les montants reçus par le Projet. Audit des procédures de budgétisation : Rapprochement au Budget et Vérification de la correcte imputation budgétaire ; Contrôle de l’opportunité des dépenses engagées ; Contrôle d’existence des DAO, contrats de marché et le respect de procédures en ce qui concerne les marchés publics ; Vérifications du versement de la caution ou de la correcte application des retenues de garantie ; Contrôle des pièces justificatives (bon de commande, facture, bon de livraison, PV de réception provisoire, attestation de conformité des travaux) ; Contrôle du règlement effectif des fournisseurs conformément à la facturation établie (copie du chèque, ordre de virement, conformité entre le bénéficiaire du virement/chèque et le fournisseur) ; Contrôle arithmétique des pièces justificatives et Vérification du compte utilisé ; Contrôle des spécimens de signatures des personnes habilitées Audit & commissariat aux comptes Date de- Date à 2003-2014 Lieu Bénin/ Cotonou Société &personne de référence 2 SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit Position Chef de mission Description Microfinance : PAPME BENIN : Audit des comptes CONTACT (+229) 21046285 / (+229) MUTUALITE CHRETIENE : Audit des comptes 95454552 / (+229) 93936070 / (+229) 2 Les autorités contractante se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez le stipuler/mentionner et fournir une fjustification/explication. CV Bonaventure PEDE Page 41 de 44 97222424 OGESA BENIN : office de gestion des stades : commissariat aux comptes E-mail: [email protected] FINADA SA : commissariat aux comptes Personne à contacter: ASSEF BENIN : Audit des comptes Albert T. AHOSSIN: Expert-comptable diplôméCommissaire aux AFMIN : commissariat aux comptes ONG et Association: comptes- Directeur associé. CBDD financement des groupements villageois – Projet BAD SODEFOR – FECECAM BENIN – ONG BETHESDA : commissariat aux comptes Centre de Promotion de la Société Civile- : Audit des comptes - Entreprise publiques et privées : Office National de l’Artisanat (ONA) : commissariat aux comptes Groupement d’Achat des Pharmaciens d’Officines du Bénin / GAPOB commissariat aux comptes : Office National du Bois (ONAB) – Industrie du Bois du Bénin (IBB) / commissariat aux comptes UGE : Universal General Enterprise : Audit des comptes COBEMAG : Coopérative Béninoise de Matériel Agricole : commissariat aux comptes Société Béninoise de Manutention SOBEMAP – : Audit des comptes Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) - : Audit des comptes Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) – : Audit des comptes Port Autonome de Cotonou (PAC) – : Audit des comptes Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA)- : Audit des comptes Caisse Nationale d’Amortissement (CAA) BENIN- Audit des comptes - Développement rural : Centre Régional pour la Promotion Agriole - Audit des comptes CeRPA Atlantique/Littoral – Audit des comptes CeRPA Ouémé/Plateau – Audit des comptes CeRPA Zou/Colline – Audit des comptes CeRPA Borgou/Alibori – Audit des comptes CeRPA Atacora/Donga : Audit des comptes Agence et Fédérations: Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) – : Audit des comptes ANGC : Agence Nationale pour la Gestion de la Césarienne Gratuite - Audit des comptes CROIX ROUGE BENIN : Audit des comptes Institut National de Géographie (IGN)- : Audit des comptes Agence d’Exécution Cosmos SA – : Audit des comptes ABEPEC- Gaze Immobilier (Promotion et gestion immobilière) – : Audit des comptes Fédération Béninoise de Football (FBF). : Audit des comptes CV Bonaventure PEDE Page 42 de 44 Environnement : Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE)– : Audit des comptes Développement Communautaire et Assainissement du Milieu (DCAM) commissariat aux comptes Système d’information et Formation 2003-2013 SIEGA, Société Internationale, d’Informatique, Chef de Mission d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit COBENAM : Élaboration de manuel de procédures administratives, comptables et financières CORRIDOR Abidjan-Lagos : CONTACT (+229) 21046285 / (+229) 95454552 / *Mission d’inventaire des immobilisations (+229) 93936070 / (+229) *Apurement comptable des comptes d’immobilisations 97222424 *Élaboration et mise en place de procédures de suivi et de gestion E-mail : [email protected] Bénin des immobilisations PEB SARL : Personne à contacter : Mise en place d’une comptabilité analytique : Albert T. AHOSSIN : Expert-comptable diplômé- Découpage de l’activité en centres de coût et de profit Commissaire aux *Retraçage des flux d’information comptes- Directeur associé. *Amélioration des procédures de traitement et de communication des données analytiques *Assistance au choix du système analytique approprié *Assistance au choix du logiciel de comptabilité. INRAB Bénin : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières / Élaboration et mise en place d’un manuel comptable AJS SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes. ECOZA SARL : Mission de présentation et d’attestation des comptes. 2021 EVEREST- Expertise-& Associés. Pedro d’Assomption ASSOSSOU Directeur associé d’EVEREST Bénin 2016 Consultant Principal Agence Béninoise pour l’environnement (ABE) : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières. Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email : [email protected] EVEREST- Expertise-& Associés. Pedro d’Assomption ASSOSSOU Directeur associé d’EVEREST Consultant Principal Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email : [email protected] CV Bonaventure PEDE Association Nationale des communes du Bénin : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières. Page 43 de 44 2012 EVEREST- Expertise-& Associés. Pedro d’Assomption ASSOSSOU Directeur associé d’EVEREST Consultant Principal Agence Nationale pour la Césarienne Gratuite (ANGC) : Élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières. Expert-comptable diplôme commissaire aux comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email : [email protected] 2019 Laboratoire Citoyennetés-Bénin Moudachirou SOULE-Chargé de programme redevabilité (Tél :002921306578) Email : bé[email protected] 2015-2018 CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans au Sahel) Guy Marcel BOUAFFOU : Directeur Général du centre Régional AGHRYMET-CILSS Contacts :(00225)40141491 Mail : [email protected] Consultant Principal Animation et Modération d’atelier de partage de bonnes pratiques financières et d’appui à la gouvernance financière des partenaires au programme redevabilité Bénin. Responsable du Élaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS. département d’Audit Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS. interne du CILSS (Comité Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS. Permanent Inter-Etats de Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Lutte Contre la Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS. Sécheresse dans au Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS. Sahel) Il est un cadre supérieur de catégorie D [email protected] Antoine Somé 15. Autres : Prévention des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA : Analyse du cas de l’organisation ALPHA et propositions d’améliorations (Mémoire du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité/DSGC INTEC-Paris) ; Evaluation de la performance d’une institution de micro finance : cas des CLCAM de Cotonou (Mémoire de maitrise de gestion) Assistance comptable aux entreprises : organisation et méthode (Rapport de stage DGC) 16- Je soussigné, certifie, en toute conscience que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entrainer ma disqualification. Bonaventure PEDE CV Bonaventure PEDE Page 44 de 44