CV-UE-Bonaventure PEDE (1)

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CURRICULUM VITAE
Fonction proposée dans l’organisation : Responsable Audit Interne senior
1. Nom de famille : PEDE
2. Prénom : Bonaventure
3. Date de naissance : 22 mars 1969
4. Passeport : Béninois
5. Lieu de Résidence : Cotonou, République du Bénin
6. Formation : Etablissement (date de – date à) Diplôme(s) obtenu(s):
Conservatoire national des arts et métiers de Paris
CNAM-INTEC- Paris (2014)
Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) « Expertise comptable
française ».
Conservatoire national des arts et métiers de Paris
CNAM- INTEC- Paris (2009)
Certificat en audit et contrôle légal des comptes.
Ecole Supérieurs de Commerce et d’Administration des Entreprises de
Niamey (2010)
Master 2 comptabilité- contrôle et audit (diplôme ouvrant droits aux équivalences du
DSCG et reconnu par l’enseignement supérieur français).
ESCAE de Niamey (en collaboration avec INTEC- Paris, IAE de Bordeaux)
(2010)
Certificat en Gestion Budgétaire et comptable de l’État.
Université Nationale du Bénin (2000) Maitrise de sciences de gestion.
Institut supérieur de management ISM Adonaï du Bénin (2008) MBA, option audit et contrôle de gestion.
7. Niveau des langues : compétences sur une échelle de 1 à 5 (1 – excellent ; 5 – notions)
Langue Lue Parlée Ecrite
Français 1 1 1
A
nglais 2 2 2
8. Associations ou corps professionnels :
- Membre de l’Institute of internal auditors (IIA : N°1579055) ;
- Membre de l’Association des Auditeurs et Contreoleurs internes du Burkina-Faso ;
- Association des analystes financiers de l’Afrique de l’Ouest ;
- Expert-Comptable Stagiaire : N° d’inscription : 14 0000265701 / OEC Paris Ile de France.
9. Autres qualifications : (ex. connaissances informatiques, etc.) :
Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet
Utilisation de logiciel de comptabilité générale (lumière, PERFECTO et SAARI-Tom 2 Pro)
10. Situation actuelle :
Expert en audit interne du projet d’appui à la compétitivité des filières agricoles et a la diversification des exportations (PACOFIDE).
Consultant I en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion des projets UE procédures contrôle s finances UE ;
procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement.
11. Nombre d’années dans la société actuelle :
20 ans
12. Compétences principales (en relation avec la mission) :
Bonne pratique du cycle de gestion des projets de développement des PTF (UE, Banque Mondiale, USAID) ;
Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures).
Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ;
Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA.
Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM, AFD, KWF, FIDA ;
o Elaboration de réponses aux appels d'offre et appels à projet ;
Expériences pratiques d’appui à la rédaction des composantes techniques ;
Expériences pratiques dans la coordination des offres administratives et budgétaires ;
Expériences pratiques dans la contractualisation des projets avec le bailleur et les partenaires ;
Expériences pratiques dans l’enregistrement des informations et données de reporting internes ;
Ex- Responsable de l’audit interne du Comité Permanent Inter- Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Statut et grade : Emploi à recrutement
international (niveau D, Grade D1-6).
Ex-Directeur Financier et Comptable de la STTB-SA-Bénin
Ex- Directeur des missions d’audit chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit) -Bénin-RCI-Gabon-Niger.
Ex-Coordonnateur de projet chez CARITAS-Bénin.
Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités locales à travers l’audit du programme d’appui des plans de développement des communes (PAPDC)/
CTB (Coopérative Technique Belge) ;
Expert en gestion des risques dans les marchés publics, contrôle et audits des marchés publics, lutte contre la fraude et la corruption.
Expériences pratiques en Audit des communes et collectivités sous contrôle GFA en qualité d’auditeur Comptable et Financier dans le cadre de la mission de
contrôle technique des investissements réalisés sur ressources du Fonds Fadec des années 2008 à 2012 ;
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Maîtrise des logiciels utilisés dans le secteur public au Bénin. : TOMATE (TOMFED, TOMPRO, FINPRONET, TOMPAIE, TOMSTOCK, TOMMARCHE, TECPRO et
TOMON), Microsoft Office (power point, Access, Publisher et Certificat d’Aptitudes en Word et en Excel). Quiks-Books, Sage SAARI, SAGA, SARA, SUCESSS, Sun
System (logiciels comptables et financiers) Consultant Indépendant en gestion financière, en évaluation organisationnelle, institutionnelle, spécialiste en cycle gestion
des projets UE procédures contrôle s finances UE ; procédures Banque Mondiale ; Banque Africaine pour le Développement.
Expériences en appui de gestion à travers mon cahier de charge en tant que Responsable d’audit interne du CILSS (Audits, Gestion financière, contrôle, Procédures).
Expert en passation des marchés publics (rédaction des dossiers appels d’offres, publication des appels d’offres, ouverture des offres, analyse techniques et
financière des offres en vue de la sélection des soumissionnaires)
Expériences pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion administrative, financière et comptable et financière ;
Expérience de formation des ONG en gestion financière ;
L’expérience avec des audits de performance des programmes régionaux du CILSS.
Expériences pratiques en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Expériences pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD AFD, KW ;
Expériences pratiques spécifiques en audit, contrôle et évaluation des projets UE, BAD, BM AFD, KWF ;
Bonne connaissance et utilisation des applications informatiques et logiciel de gestion de projet
21 ans d’expérience
Séminaire de formation sur le Suivi & évaluation des projets de développement : /07 octobre au 19 décembre 2002
Séminaire de formation sur l’élaboration des budgets des projets de développement07 octobre au 19 décembre 2002
Séminaire de formation sur du système comptable OHADA : 20au 22 mars/2018.
Séminaire de formation sur des procédures de l’USAID : 24 au 25 aout /2016.
Séminaire de formation sur de la confection de la cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur des référentiels COSO 1 et COSO 2 : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur management des risques et cartographie des risques : 17 au 21 juillet/2017.
Séminaire de formation sur des normes internationales d’audit interne : 17 au 21 juillet/2017.
Élaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS.
Plus de 18 ans d’expérience régionale en audit et gestion financière, gestion financière et administrative des projets de développement, en audit comptable et
financier des organismes publics et privés , commissariat aux comptes des organismes publics et privés , audit des comptes des projets des programmes de
développement, audit interne des projets de développement , audit de gestion, audit interne classique des organismes publics et privés et dans la gestion
administrative, comptable et financière des sociétés commerciales..
13. Expérience spécifique dans la région concernée : Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Ghana.
Pays Date de – Date à
13 pays africains dont le Burkina-
Faso
Responsable du département d’Audit interne du CILSS/Niveau D, Grade D1-6 (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la
Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ayant pour objectif d’assurer la sécurité
alimentaire, de lutter contre les effets de la sécheresse et du changement climatique. Cette organisation internationale très vaste et
complexe gère en son sein plusieurs programmes financés par plusieurs partenaires techniques et financiers : USAID – La BAD – La
Banque Mondiale- l’Union Européenne-AFD-KWF, FIDA…)
13 pays africains dont le Burkina-
Faso
Missions Particulières d’audit internes pour plusieurs projets financement UE : Appui-Conseil : pour gestion administrative,
financière et comptable ; Pré-Audit des comptes. Mise en place de manuel d’exécution du projet. Supervision de des missions d’audit
externe. Examen des rapports financiers
Bénin-Togo-RCI-Ghana Audit externe des comptes des projets des projets développement : Audit des procédures internes de gestion ; Audit des
dépenses ;
A
udit des paiements ;
A
udit des procédures de budgétisation.
Bénin-Togo Consultant-Spécialiste d’audit interne des projets de développement : Responsable d’audit interne du Projet - Gestion Intégrée
des Catastrophes et des Terres (PGICT à Lomé- Togo (Financé par la Banque Mondiale) ; Spécialiste - Responsable d’audit interne
du Programme Cadre d’appui à la Diversification Agricole (ProCAD) à Cotonou
Bénin (Financement Banque Mondiale).
Bénin
- Directeur financier et comptable chez STTB SA (Solutions
Technologiques des transports du Bénin) ;
- Coordonnateur du projet « Réponse d’Urgence en faveur des personnes déplacées à l’intérieur (IDPS) du HCR à travers
l’opération SEN RO BAC » (CARITAS-BENIN)
- Chef de mission puis Directeur de mission chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, d’Expertise Comptable,
de Gestion et d’Audit).
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14. Expérience professionnelle :
Date de- Date à Lieu Société &personne de référence 1 Position Description
18 février 2021
à ce jour Cotonou-Bénin
PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DES
FILIERES AGRICOLES ET A LA DIVERSIFICATION
DES EXPORTATIONS (PACOFIDE).
Abelle Y. Dossou-Huessou / Coordonnatrice
Nationale
Coordonnatrice Nationale
0022966030812
Expert en audit interne Mandat
Chargé de la définition la stratégie d'audit interne du Projet et la mettre en œuvre ;
Élaborer la cartographie des risques du projet ;
Chargé d’établir à l'attention de la Coordination son plan annuel d'audit ; basé sur les risques majeurs du Projet dans lequel
il décrit de manière explicite toutes les phases de sa mission ;
Chargé de mettre en place tous les outils synthétisant l'exercice de sa mission (les comptes rendus d'entretiens validés
par les audités, les feuilles de travail qui matérialisent ses travaux, les outils spécifiques à l'Audit interne comme : la Feuille
de Résolution et d'Analyse des Problèmes (FRAP) ;
Chargé de produire à l'attention du Coordonnateur des rapports trimestriels offrant une vision synthétique de sa mission ;
Chargé de veiller à ce que les procédures du Projet soient conformes aux directives de la Banque mondiale et aux principes
de transparence et de saine gestion ;
Chargé d’évaluer par une approche systématique et méthodique les processus de gestion des risques, de contrôle et
d'administration du Projet par l'examen de tous les services : comptables, financier, passation des marchés, et autres
partenaires dans l'exécution des activités du Projet ; Il prêtera une attention particulière, notamment au respect de pratiques
saines en matière de gestion financière et de passation des marchés relatives aux acquisitions de biens, travaux, services
de consultants et à l'application objective des clauses contenues dans les conventions conclues avec les autres parties
prenantes à la mise en œuvre du Projet ;
Chargé d’identifier les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et, proposer les mesures appropriées pour y
remédier ;
Chargé de conduire des missions d'audit opérationnel aussi bien au niveau de la Coordination nationale qu'auprès des
autres parties prenantes, bénéficiant des financements du Projet ;
Chargé d’évaluer le système de contrôle interne lié à l'efficacité et à l'efficience de l'exécution des activités du Projet ;
Chargé de contrôler périodiquement les transactions financières liées aux activités du Projet, et fournir une assurance
raisonnable quant à leur exécution régulière, sincère et exempte de fraudes, erreurs et corruptions éventuelles ;
Chargé de mener des missions spéciales d'investigations ainsi que des contrôles inopinés dans le respect des règles
spécifiques à l'Audit interne ;
S'assurer que les recommandations des auditeurs externes et missions de supervision de l'IDA sont prises en compte et
dûment exécutées par les structures ayant la charge de leur mise en œuvre ;
Recommander, le cas échéant, des mesures idoines d'amélioration des procédures permettant un fonctionnement efficient
du Projet ;
Travailler en collaboration avec les auditeurs externes (financier et technique) ainsi que les équipes de supervision de la
Banque mondiale.
1
Les autorités contractantes se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez-le stipuler/mentionner et fournir une justification/explication.
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02 September
2015 à 2018 Benin et la sous-région EVEREST- Expertise-& Associés.
- Pedro d’Assomption ASSOSSOU
- Directeur associé d’EVEREST
Expert-comptable diplôme commissaire aux
comptes;(Tél. : 00229 95953197). Email :
passossou@everst-expertises.com
Expert-comptable
Stagiaire
Mandat
Chargé de la conduite et de la supervision de diverses missions d’audit, de commissariat aux comptes.
Responsable d’un portefeuille clients :
Audit & commissariat aux comptes
Organisation et système d’information
Conseil & autres missions spéciales
Formation : élaboration de manuel de procédures comptables et administratives suivie de formation du personnel des
entités clientes du cabinet-Animation des séminaires de formation sur le rôle des Membres des Conseils d’Administration
des entreprises, Animation des séminaires de formation sur les travaux de fin d’exercice-Des séminaires de formation sur
la gestion comptable et financière.
-
01 août 2015 à
31 août 2018 Burkina-Faso et 13 pays
de l’Afrique de l’Ouest et
de l’Afrique centrale. CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre
la Sécheresse dans au Sahel)
Guy Marcel BOUAFFOU :
Directeur Général du centre
Régional AGHRYMET-CILSS
Contacts :(00225)40141491
Antoine Somé
Directeur Général de l’institut du SAHEL-CILSS
Contact :
- (00223)71041640
Responsable du
département d’Audit
interne du CILSS (Comité
Permanent Inter-États de
Lutte contre la
Sécheresse dans au
Sahel) Il est un cadre
supérieur de catégorie D.
Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le 12septembre 1973 à la suite des
grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans les années 70. Il regroupe de nos jours treize (13) États membres dont : 8 États
côtiers (Bénin, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger,
Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert).
Le mandat ou l’objectif général qui guide l’action du CILSS est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et
dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel à
travers :
Le CILLS a été créé en 1973 et regroupe treize états dont le Bénin. Le Responsable de l’Audit Interne du CILSS est :
rattaché directement au Conseil des Ministres et recruté par le biais d’un recrutement inter Etatiques par un cabinet
international et nommé par la suite au Conseil des Ministres des 13 pays membres du CILSS pour un mandat de trois ans.
Cadre supérieur de catégorie D. Dans le cadre de ses fonctions le Responsable de l’Audit Interne : présente un rapport
annuel au Conseil des Ministres de ses contrôles ; apporte son appui au Secrétaire Exécutif du CILSS ; aux Directeurs
Généraux et aux autres responsables opérationnels du CILSS. Il présente un rapport trimestriel au Secrétaire Exécutif
de l’ensemble de ses activités d’audit. Effectue un reporting trimestriel au Secrétaire Exécutif du CILSS et au
Coordonnateur du projet ou du programme du CILSS sur :la disponibilité des flux de trésorerie pour la mise en
œuvre des projets pilotés par le CILSS ;les résultats des missions en termes de Constats /Risques et
recommandations les appuis du département à la revue et la mise à jour du plan de suivi et évaluation en fonction
des besoins les appuis du département à la supervision et au suivi la revue des rapports périodiques ;la tenue de
la comptabilité l’état d’avancement des projets.
Travaux effectués :
Définition d’une stratégie d’audit interne et sa mise en œuvre
Revue de la cartographie des risques, Revue trimestrielle du plan d’audit interne basé sur les risques identifiés et
présentation de la matrice des risques trimestrielle,
Conduite des missions d’audit interne en conformité avec les normes régissant la pratique professionnelle de l’Audit
interne et les procédures admises.
Assurer l’application des procédures par les programmes (UE-BM-AFD-BAD-USAID-FEM-KWF-BID-BEAD-
UEMOA-CEDEAO-CIRD-CIRAD………) dans les domaines de l’administration générale, de la gestion
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programmatique, de la passation des marchés, de la gestion financière et comptable mais surtout du suivi de la mise
en œuvre adéquate des contrôle s signés avec les partenaires de mise en œuvre des projets
Appui-Conseil pour la gestion administrative, financière et comptable ;
Mise en place de manuel d’exécution des projets
Pré-audit des comptes des projets
Supervision des missions d’audit externe des projets.
Examen des rapports financiers des projets
Identification des dysfonctionnements et propositions de solutions de remédiation
Missions de contrôle sur le terrain et appréciation de la gestion financière, du système de contrôle de gestion et de
budgétisation,
Revue des systèmes financiers des bénéficiaires,
Missions particulières entant que Responsable de l’Audit Interne du CILSS) pour plusieurs projets.
Projets audités en tant que responsable de l’audit interne :
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest/ Union Européenne
PASSHA : Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne de l’Afrique / Banque Mondiale
Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel / Banque Mondiale
Programme Régional de Gestion Durable des Terres / Union Européenne
Food Security Thematic programme. / Union Européenne
Monitoring of Environmental for Security in Africa. / Union Européenne
Appui à l'opérationnalisation du "Système Régional Intégré d'Information Agricole" ECOAGRIS. / Union Européenne
Convention d’appui au renforcement du dispositif d’information sur la Sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et
la gestion des pesticides Entre la Commission de l’UEMOA/ l’UEMOA
Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. / BID
Composante Régionale Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel / BAD
West Africa Seed Program (WASP) / USAID
Accord de subvention pour l’Objectif de Développement Régional (DOAG)/ USAID
Projet de renforcement de la résilience par le biais des services liés à l’innovation, à la communication et
aux connaissances (BRICKS)/ Banque Mondiale
SERVIR/WA part of the Global SERVIR Program / USAID
Information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest /
USAID
Sahel irrigation Initiative Project (composante régionale)
Programme Food Accross Borders (ProFAB) in West Africa/ USAID
Renforcement des Capacités Techniques du CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel/ Banque Mondiale
Programme d’appui et de développement des centres d’excellence régionaux au sein de l’UEMOA - PHASE
INTERIMAIRE/ l’UEMOA
Données Mobiles pour la Gestion de la Transhumance et de Meilleurs Revenus MODHEM /Organisation
Néerlandaise de Développement SNV
Programme de formation sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes en
agriculture PACC/RCC/OMM.
Autres missions particulières pour le CILSS :
Elaboration du manuel de lutte contre la corruption et la fraude de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la cartographie des risques de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du plan pluriannuel de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration de la charte d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel d’audit interne de l’ensemble du système CILSS.
Conduite de l’élaboration du manuel de procédures de l’ensemble du système CILSS.
Mission de conseil sur les pratiques des procédures contractuelles de l’Union européenne en Audit, gestion
administrative, financière et comptable et financière ;
Mission de conseil en élaboration, suivi, contrôle des documents de contractualisation ;
Mission de conseil suer les pratiques spécifiques dans la formation sur les procédures UE, BM, BAD ; FIDA.
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